你好,你這些是有發(fā)票的嗎?
請問老師,因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè) ,在匯算清繳時,有些明細(xì)表是免填寫,只有納稅調(diào)整明細(xì)表適合填寫,請問在2021年無發(fā)票的管理費(fèi)用應(yīng)該在哪個表填寫以及填寫在那一行?
老師,做匯算清繳的時候,我那個財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出是負(fù)數(shù),在那個納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,那個利息支出那里需要填寫嗎?
匯算清繳小微企業(yè)是收入支出費(fèi)用這些表都不需要填寫了,那么營業(yè)外支出這個調(diào)整直接填寫營業(yè)外支出調(diào)整的那個表格就可以嗎?那個表格只有非公益性捐贈和公益性捐贈這兩項(xiàng)誒
老師,我在做匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫的嗎?那為什么我填了跳出來的是這個,
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是不是需要調(diào)增?是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行?
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
就是沒有發(fā)票
你好,沒有發(fā)票的話,你填在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除了其他里面就好。
房租也沒有發(fā)票,也是填寫在其他里面嗎
你好,是的,也是一樣的。
房租都是十幾萬都是填寫其他嗎
你好,是的,也是填在這個里面。