您好,這個是因為什么原因不一樣了?是匯算清繳報了無票收入嗎?
老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報表主營業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
老師,一般納稅人增值稅申報表,銷售額,是不含稅的,那么企業(yè)所得稅申報表主營業(yè)務(wù)收入是含稅銷售額嗎?還有財務(wù)報表的銷售額是含稅銷售嗎?
銷售已經(jīng)折舊的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報表與利潤表的主營業(yè)務(wù)收入不一致,怎么解釋
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報增值稅了,這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業(yè)務(wù)收入和利潤表收入,年終匯算時怎么填報表,銷售的固定資產(chǎn)填年報的那里
老師?您好,做季度申報的時候,增值稅申報表銷售額包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,所得稅季報表的收入,自動出來的收入只有主營業(yè)務(wù)收入,這樣兩張表收入就不一樣了,我是不是可以把所得稅申報表收入改為主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的合計數(shù)?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
可能是吧
那就這樣說就可以了,因為匯算做了無票收入,
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你