你好,這個(gè)沒關(guān)系的,你可以放著被查就行了,只要能夠查得到,沒有弄丟就好了。
老師,公司前期沒有會(huì)計(jì)做賬,也幾乎沒有收入,但是發(fā)現(xiàn)有很多專票沒有認(rèn)證,現(xiàn)在整理以前的帳要怎么處理?能一次認(rèn)證嗎
老師,公司前期沒打入庫單,現(xiàn)在對賬,發(fā)現(xiàn)很多沒入,結(jié)轉(zhuǎn)成本后,賬面是負(fù)數(shù),那要怎么補(bǔ)救呢?謝謝老師!
老師好,我現(xiàn)在有個(gè)香港公司是核算亞馬遜的,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,這個(gè)香港公司采購從國內(nèi)公司采購過來的,這個(gè)憑證后面附哪些單據(jù)呢
老師你好,問下每月憑證后面需要附哪些原始憑證?采購單與銷售單太多,不管多少都要附在憑證后面?還是說單獨(dú)處理,我們銷售發(fā)票現(xiàn)在都是電子的了,都沒有打印附在后面可以?
老師,公司轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬上,用于主營業(yè)務(wù)的采購,采購回來又沒有發(fā)票,單子很多,該怎么處理好?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
需要另裝訂嗎,怎么弄呢
老板提了2口袋給我,我不知道怎么弄
你好,你可以按照憑證分開,用訂書機(jī)訂起來,寫上對應(yīng)的憑證號(hào)。
哦,要是對應(yīng)不上呢
你好,要是對應(yīng)不上就看是什么原因?qū)е碌?,如果是憑證做錯(cuò)了就去改憑證。
啊,發(fā)票和采購可能不一致呢
你好,如果發(fā)票和采購可能不一致,那就總有一個(gè)是錯(cuò)的。你做賬的話要按照正確的來做
我發(fā)票來啊
我安發(fā)票入賬的,所以想問采購單怎么弄
你好,這個(gè)最好是讓對方補(bǔ)給你。