是的,就是那樣做賬的
老師好!母公司做為股東以借款形式從發(fā)行收取資金0.2萬元,然后以投入項(xiàng)目資本金形式投入到他的子公司,賬務(wù)處理:1.母公司收到款時(shí):借:銀行存款 貸:長期借款 支付給子公司時(shí):借:長期股權(quán)投資 --xx公司 貸:銀行存款 2. 子公司收到此款時(shí): 借:銀行存款 貸: 實(shí)收資本--xx母公司 這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?然后子公司是否還要繳2.5的印花稅?謝謝老師. 2.子公司:借:
一個(gè)私營企業(yè),A股東占股95%,B股東占股5%。A股東以其自由房產(chǎn)抵押,以公司經(jīng)營為基礎(chǔ),從銀行提取經(jīng)營性貸款,貸款發(fā)放到A股東后直接依據(jù)公司合同支付給公司上游供應(yīng)商用于公司經(jīng)營,銀行貸款利息由A股東直接支付。這種情況,從合規(guī)且節(jié)稅的角度考慮,A股東是否應(yīng)該向公司收取利息,如果不收有什么風(fēng)險(xiǎn),如果收改如何繳稅,A想銀行支付的利息能不能稅前扣除? 收利息可能會(huì)涉及增值稅和個(gè)人所得稅,但我查資料,沒有找到個(gè)人提供貸款服務(wù)到底應(yīng)該怎么繳稅
甲公司,A股東退出,其他應(yīng)付款500萬,協(xié)議約定股份歸B股東,B股東其他應(yīng)付款已有1000萬,現(xiàn)公司替B股東給A股東退股款,會(huì)計(jì)分錄如下妥否?不妥請(qǐng)寫正確分錄 是不是這樣協(xié)議簽了 借:實(shí)收資本 貸:A股東其他應(yīng)付款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 后來給錢 借:A股東其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:資盈利
我公司A,股東之一是合伙企業(yè)B,B公司賬務(wù)處理。B給A轉(zhuǎn)投資款,B做借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款?然后A公司給合伙人支付分紅,B做借:銀行存款 貸:投資收益?然后B再把收到的分紅發(fā)給合伙人,借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,借:應(yīng)付股利 貸銀行?這樣處理正確么?
一、C公司260萬購買A公司49%股權(quán),成為B公司運(yùn)營的股東占股依舊是49%。 1、收購股權(quán)時(shí) 借:長期股權(quán)投資-A公司 260萬 貸:銀行存款 260萬 2、5月份C公司收到43萬分紅款 借:銀行存款 43萬 貸:投資收益 43萬 3、B公司減少注冊資金,C收到溢繳款126萬 借:銀行存款 126萬 貸:長期股權(quán)投資-B公司 126萬 4、6月份借B公司款100萬 借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100萬 問題:1、我做的分錄對(duì)嗎老師? 2、這筆借款如果不想還的情況下怎么處理更合適?
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會(huì)引起稅務(wù)注意?
M級(jí)納稅人可以申請(qǐng)所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請(qǐng)問一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問到怎么解釋
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營范圍沒有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時(shí)間填寫公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思
好的,老師還有一個(gè)問題A公司車輛加油,計(jì)管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用可以嗎?
可以那樣做的,沒問題的
好的,老師,請(qǐng)問自來水司水管被外單位挖壞,對(duì)方進(jìn)行了賠償款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出-賠償款
老師我補(bǔ)充下,是我們公司的水管被對(duì)方損壞,對(duì)方賠償我們公司的。
那么計(jì)入營業(yè)外收入,維修費(fèi)計(jì)入營業(yè)外支出
好的,老師。請(qǐng)問,上月對(duì)方單位打款的,我們是次月開票的,上月賬務(wù)處理是借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收,那么這個(gè)月開票了該怎么處理呢?
沒明白為啥打款就做收入?
老師我補(bǔ)充下,我們是供水公司,給對(duì)方開戶供水所產(chǎn)生的費(fèi)用,對(duì)方公司2月打款給供水公司的。
我能不能3月份,做借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
未開票收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票