您好,可以的哦,這是正常的,變賣固定資產(chǎn)時(shí)也不一樣,這是天生的不一樣
老師,想問下我有個(gè)稅手續(xù)費(fèi),需要交增值稅,這樣報(bào)表填了收入就會(huì)與利潤(rùn)表收入不一致,可以嗎
老師好,增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表的收入因?yàn)閭€(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不一致,這樣應(yīng)該沒事吧?
老師,我想請(qǐng)問一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入,然后按照6%來價(jià)稅分離。請(qǐng)問,在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎?計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
老師,我們是不是小規(guī)模,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳稅,手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可。納稅申報(bào)表收入欄增加單管手續(xù)費(fèi)收入,和報(bào)表收入不一致,可以嗎?謝謝老師
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開具發(fā)票那。可是我利潤(rùn)表上的收入實(shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表上的收入不一致了嘛?
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤(rùn)有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因?。?/p>
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
謝謝您老師
按實(shí)際利潤(rùn)表申報(bào)就行是吧老師
您好,是的,就是這么理解的哦