同學,你好 嗯嗯,是的
試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。這個在工作中怎么操作呢,甲方支付了100萬的安裝費給我,我就要開100萬的發(fā)票給甲方,稅控系統(tǒng)顯示我的銷項是2.91萬,實際我支付給分包商90萬。如果我開的專票給甲方,是按照10萬開還是按照100完開呢?
收購農場品,實際收到1%的票可以抵扣9%的稅,請問如何調整分錄,例如: 借:庫存商品 100 應交稅費—應交 進項稅 1 貸:銀行存款 101 修改為庫存商品還是100,進項稅是9的話,那銀行存款對不上了。 101/1.09做庫存,101-101/1.09做進項稅的話,稅管的人說申報要按票面庫存*0.09做進項,那做帳的跟申報的不就不一樣了嗎?還是把那多出來的8%做營業(yè)外收入?
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進項發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導致現(xiàn)在財務軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致,這個怎么處理啊?我查了從建立財務軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個大工程,我能不能把差異一次處理了
老師,你好。我想問一下現(xiàn)在有一筆業(yè)務是對方拿了替票進行報銷,并且稅可以抵扣。假設發(fā)票金額是2300,稅100,實際報銷付款2000。那我分錄可以這么做嗎?借:費用類科目 1900 進項稅100 貸:銀行存款2000。那我這么做的記賬金額和發(fā)票總金額是不一致的,可以這么操作嗎?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦???2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經常被函調 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
業(yè)務招待費會計記了7265,但是實際發(fā)票是650的加油發(fā)票,3690的餐飲發(fā)票,2575的淡水魚發(fā)票,都是普票金額總計6915,這個發(fā)票比實際要少,而且加油發(fā)票能算在招待費里面嗎?如果是因為要招待加的油可以嗎
同學,你好 加油費可以算招待費。 發(fā)票比報銷金額小是不可以的