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老師,您好!我公司因一直無法開票,現(xiàn)需回到12月去暫估去年收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?更正去年第四季報(bào)會(huì)產(chǎn)生所得稅滯納金嗎?還是先更正年報(bào)再更正季報(bào)?

2025-03-28 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-28 09:49

借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。借,主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品等更正。增值稅申報(bào)表、所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正。如果需要交稅的話,有滯納金。 年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了的情況下,先修改年報(bào),再修改第四季度的。

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快賬用戶2824 追問 2025-03-28 09:55

老師,我這家是去年新開的服務(wù)公司,主要成本是人工,在去年賬務(wù)上都?xì)w集到了費(fèi)用,現(xiàn)在12月賬務(wù)上可以從費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?是不是還得更正去年第二、第三季度報(bào)表,因是去年5月成立的。

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齊紅老師 解答 2025-03-28 09:55

你好,你只修改第四季度的就可以。你之前的不要修改,你在第4季度調(diào)整。

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快賬用戶2824 追問 2025-03-28 09:56

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-03-28 09:58

不用客氣,工作愉快。

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