借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。借,主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品等更正。增值稅申報(bào)表、所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正。如果需要交稅的話,有滯納金。 年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了的情況下,先修改年報(bào),再修改第四季度的。
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準(zhǔn)備建倉儲(chǔ)庫,如何起記賬憑證
老師,請(qǐng)問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開發(fā)計(jì)劃書跟立項(xiàng)申請(qǐng)是一回事不?
老師好!想請(qǐng)問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會(huì)計(jì)折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請(qǐng)問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請(qǐng)問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對(duì)公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請(qǐng)問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我這家是去年新開的服務(wù)公司,主要成本是人工,在去年賬務(wù)上都?xì)w集到了費(fèi)用,現(xiàn)在12月賬務(wù)上可以從費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?是不是還得更正去年第二、第三季度報(bào)表,因是去年5月成立的。
你好,你只修改第四季度的就可以。你之前的不要修改,你在第4季度調(diào)整。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。