你好,這個要看具體的貨物,不同的貨物的稅率不一樣。
老師,請問外購應稅消費品用于連續(xù)加工應稅消費品時,之前外購時交納的消費稅可以扣除,但是消費稅不是生產銷售環(huán)節(jié)交嗎,也就是賣方交,買方沒有交,為什么卻又可以扣除呢?
委托加工收回的消費品用于連續(xù)加工成應稅消費品扣除已納消費稅里沒有電池里,為什么這里用于繼續(xù)生產電池的已納消費稅可以扣除呢
可以抵扣應稅消費品的依據(jù)是什么?自產的應稅消費品,用于連續(xù)生產應稅消費品,可以抵扣消費稅嘛
老師,委托加工連續(xù)生產消費稅物品的,把消費稅記入借方可以抵扣,怎么后面又講的已納消費稅扣除,是按生產領用扣除,那外購和委托加工的收回的時候,消費稅記入成本還是借方消費稅?已納消費稅扣除,生產領用扣除怎么做賬?
企業(yè)收回該消費稅應稅物資后用于非應稅項目,其消費稅不允許抵扣,應該將消費稅金額計入存貨成本。 消費稅金額=[(A+B)/(1-消費稅%)]×消費稅% (A+B)/(1-消費稅%)]×消費稅% 這個是什么意思?可以舉數(shù)字說明嗎
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結轉到什么科目
我問的是繳納消費稅收入是增值稅確認的收入還是可以扣除我本期開進來的費用票金額
我這邊是珠寶黃金
你好,這個不能扣除的直接按照收入的比例來算。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。