您好,有個選項獎金是單獨(dú)還是合并 ,工資不高要點(diǎn)合并申報的哦
老師,個稅匯算清繳 下年什么時候的, 第一季度不可以嗎 我聽別人說 年底 拿員工手機(jī)代為操作申報,應(yīng)該指的就是個稅吧 那我這月報的7月工資,現(xiàn)在收到9月工資表,要算9月個稅,按應(yīng)發(fā)金額算,現(xiàn)在算出來的個稅金額 跟要申報的肯定不一樣的 怎么弄呢
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費(fèi)用報銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對外(比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的)支付,費(fèi)用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師,請教您一個問題,我們公司租賃我們員工的車,每個月給他支付5100元這個是需要員工去稅務(wù)局給我們代開租車發(fā)票吧,這個稅率是多少,另外我們需要給他申報個稅吧,如果申報是按什么類型給他申報呢,來年個稅匯算清繳他這部分收入用合并工資薪金申報嗎
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
你好,請問下,老師,工會經(jīng)費(fèi)怎么理解??梢源騻€比方嗎。我現(xiàn)在遇到了一個問題。我的工資單上應(yīng)發(fā)工資是9100多,個稅申報也是9100多,然后扣除保險和個稅400多,最后實發(fā)是8560元,這里都沒問題,關(guān)鍵是最后您的工資已到賬金額為7860元??巯铝?00元,然后去公司問了下,回復(fù)是,我們的工資里有員工的工會經(jīng)費(fèi),不好給員工。然后從我們的工資里扣下來什么什么的。我沒明白,也沒好意思多問,這到底是怎么一回事。我的個稅申報每個月都要多申報700元。但實際又不發(fā)給我。什么工會經(jīng)費(fèi)什么意思
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目