你好,現(xiàn)在印花稅一般是按季度申報
沒有簽訂買賣合同,需要繳納印花稅嗎
老師公司簽訂的服務(wù)合同是否按買賣合同繳納印花稅?
老師,買賣合同印花稅的計稅價格是按照合同簽訂日期還是按照實際收到貨款日期?
印花稅是按合同簽訂日期的次月申報嗎
印花稅是根據(jù)我合同簽訂的錢繳納嗎? 我司簽訂租賃合同是按次申報嗎?什么業(yè)務(wù)活動下候按月申報印花稅
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
是的,按季度申報,我在1-3月簽訂的合同,就在一季度申報。跟是否開具發(fā)票,沒有關(guān)系吧?因為發(fā)票以后月份開具,會存在收入差額,這個會不會有風險?
這個不會的,你放心好了