這么說(shuō)可能因金額差異小、開票方優(yōu)惠或賬務(wù)處理習(xí)慣。金額差異小影響微,優(yōu)惠后未紅沖,按實(shí)付入賬也不影響科目平衡和報(bào)表呈現(xiàn)。但從規(guī)范角度,最好一致,以免有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過(guò)公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒(méi)理解他說(shuō)得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過(guò)來(lái),但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來(lái)是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開了100,開過(guò)來(lái)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說(shuō)發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
您好, 我開了一個(gè)發(fā)票給客戶金額比如是¥, 然后其實(shí)我們收到的錢是¥34000, 然后我讓他在三個(gè)月后把剩下的¥1000 再打給我們公司就好. 我認(rèn)為這個(gè)操作是可以的. 但是對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)不可以. 要以實(shí)際金額34000 開發(fā)票. 我認(rèn)為對(duì)方直接計(jì)入到 借 房租費(fèi)用¥35000, 貸 銀行 34000貸 應(yīng)付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對(duì)方說(shuō)不行 是不是有什么規(guī)定
老師,就是員工實(shí)際支付了1700,但是開票總金額是1699.99差了一分錢,我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項(xiàng)東西,之所以不等于1700,是因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,最后相加起?lái)保留兩位小數(shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報(bào)銷的時(shí)候會(huì)計(jì)非要說(shuō)支付金額不等于發(fā)票金額,我說(shuō)四舍五入的原因是可以的,她說(shuō)發(fā)票金額不想等,會(huì)影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個(gè)會(huì)計(jì),老師,會(huì)計(jì)的說(shuō)法是錯(cuò)的對(duì)吧,可以給員工報(bào)銷1700吧
老師,就是員工實(shí)際支付了1700,但是開票總金額是1699.99差了一分錢,我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項(xiàng)東西,之所以不等于1700,是因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,最后相加起?lái)保留兩位小數(shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報(bào)銷的時(shí)候會(huì)計(jì)非要說(shuō)支付金額不等于發(fā)票金額,我說(shuō)四舍五入的原因是可以的,她說(shuō)發(fā)票金額不想等,會(huì)影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個(gè)會(huì)計(jì),老師,會(huì)計(jì)的說(shuō)法是錯(cuò)的對(duì)吧,可以給員工報(bào)銷1700吧
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
開票方有啥優(yōu)惠?實(shí)際入賬需要按發(fā)票金額入賬的吧?這樣的話怎么感覺(jué)有點(diǎn)多抵扣稅款的感覺(jué)?
同學(xué)你好 小規(guī)模的嗎
小規(guī)模還是一般納稅人有區(qū)別嗎?
沒(méi)區(qū)別,小微企業(yè)就有優(yōu)惠
好像老師完全都沒(méi)回復(fù)到我要問(wèn)的問(wèn)題
這個(gè)開票方是小微企業(yè)就享受所得稅優(yōu)惠,附加稅減半征收的優(yōu)惠
那如果是一般納稅人呢?
一般納稅人只要是小微也是一樣的 不是小微的話就么有優(yōu)惠了
那老師前面問(wèn)我是不是小規(guī)模的意義是啥?
就是看你們是不是小微企業(yè),小規(guī)模的話就是增值稅優(yōu)惠
那這種情況入賬的話是按發(fā)票金額入賬還是實(shí)際付款金額入賬呢?
同學(xué)你好 按發(fā)票金額計(jì)入費(fèi)用 多付的或者少付的掛往來(lái)
是供應(yīng)商貨款來(lái)著,會(huì)計(jì)分錄要咋做呢?
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
實(shí)際上這金額并不對(duì)等,那流水的金額跟發(fā)票金額也對(duì)不上的呀
差額后期不再開了嗎
那這種不屬于穩(wěn)定型的供應(yīng)商,不開很正常呀
沒(méi)有發(fā)票的調(diào)增就可以了 沒(méi)有發(fā)票的可以先暫估然后調(diào)增