當月的開錯了只能紅沖,不需要做賬
請問一下現(xiàn)在實行電子發(fā)票了,但是電子發(fā)票開錯只能沖紅,沖紅的需要打印做賬嘛,還是做正常的就可以了,當月的發(fā)票
電子發(fā)票開錯了,需要沖紅,可是在稅局已經(jīng)領(lǐng)不出電子發(fā)票了。只有數(shù)電發(fā)票。請問能用數(shù)電票沖紅嗎?
老師,請問一下當月開的數(shù)電票開錯了沖紅,發(fā)票需要打印出來做賬嗎
老師,您好,請問全電發(fā)票,開錯信息,當月紅沖了,重新開了,開錯和紅沖的發(fā)票還需要做賬務處理嗎?
老師數(shù)電票當月開錯,只能沖紅,哪做帳還要做嗎,一藍一紅
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
電子發(fā)票留存就可以了吧
是,電子發(fā)票留存就可以了