按照貨物類(lèi),具體的材料開(kāi)票。不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,建筑企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人(被掛靠方)時(shí)的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)征收率3%,簡(jiǎn)按1%已給甲方開(kāi)票。下月轉(zhuǎn)為一般納稅人,建筑公司收到人材費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣嗎?如果抵扣了,會(huì)對(duì)公司和項(xiàng)目(掛靠方)分別有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我們公司是一般納稅人,主要是生產(chǎn)銷(xiāo)售石子,購(gòu)買(mǎi)原材料(石頭)銷(xiāo)售方不給開(kāi)具增值稅發(fā)票,生產(chǎn)加工后的(石子)對(duì)外外銷(xiāo)售時(shí),客戶(hù)也不需要發(fā)票,他們這是怎樣的操作,這樣的話(huà)怎樣交稅,還是為了避稅,有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,最近新注冊(cè)了一家裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司,一般納稅人。營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)包括材料銷(xiāo)售。申請(qǐng)的稅點(diǎn)有9%和13%,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要特別注意什么嗎?
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶(hù)只需要普票,不需要13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)售公司,正常賣(mài)給客戶(hù)100元,成本60元,成立銷(xiāo)售公司之后,工廠(chǎng)賣(mài)給銷(xiāo)售公司80元,開(kāi)80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷(xiāo)售公司賣(mài)給客戶(hù)100元。開(kāi)3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠(chǎng)拆分成2個(gè)工廠(chǎng),再成立一個(gè)小規(guī)模的工廠(chǎng),但是廠(chǎng)房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個(gè)方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
本公司為以承接工程為主的鋁合金門(mén)窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開(kāi)票從高稅率13%開(kāi)具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開(kāi)核算的,開(kāi)了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來(lái)分開(kāi)核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開(kāi)票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開(kāi)具了些合并開(kāi)票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類(lèi)的
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
三家對(duì)比報(bào)價(jià),這個(gè)廢鋁回收需要簽合同不?
若金額較大,可簽訂合同