你好,可以按照個(gè)稅申報(bào)表填?,F(xiàn)在社保也是稅務(wù)代收,按照道理是能分析出來的社保數(shù)據(jù)的。不過,根據(jù)去年推送的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),只比對(duì)了工資總額和申報(bào)個(gè)稅的工資總額,差異超過10%的稅務(wù)局才通知。跟財(cái)務(wù)報(bào)表沒太關(guān)系,重點(diǎn)是跟匯算表里的工資薪酬這個(gè)表有關(guān)系。
老師您好我們公司是一般納稅人.2022年所得稅報(bào)表應(yīng)該有一筆數(shù)據(jù)調(diào)整,生產(chǎn)成本的工人工資并沒有發(fā)票,走的是借方生產(chǎn)成本,貨方直接是現(xiàn)金,并未通過養(yǎng)護(hù)職工薪酬(因?yàn)槭桥R時(shí)工,沒有申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn))想更正報(bào)表,自己摘在電子稅務(wù)局是否可以還是必須得去大廳更正 知道調(diào)整所得稅得需要繳納所得稅及相關(guān)滯納金
老師,我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個(gè)問題的,我剛剛報(bào)完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說,那個(gè)提示不知道稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬,那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬,那剩下48萬是沒得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款客戶,我填報(bào)匯算清繳表格的時(shí)候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里33行無數(shù)據(jù),34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù),剛剛老師你也說忽略電子稅務(wù)局這個(gè)提示,申報(bào)即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔(dān)心了,所以特地又來打擾問下老師?_?
老師,您 好 收到一條這樣的信息: 【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人: 您好!根據(jù)政策規(guī)定,您2024年度存在向資源回收企業(yè)銷售報(bào)廢產(chǎn)品涉稅行為,請(qǐng)于2025年3月31日前,自行向經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理經(jīng)營所得匯算清繳。您可通過登錄自然人電子稅務(wù)局或者前往經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行辦理。經(jīng)測(cè)算,您辦理匯算時(shí)預(yù)計(jì)可申請(qǐng)退稅(以實(shí)際申報(bào)為準(zhǔn))。如您需要取得幫助,請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線?!緡叶悇?wù)總局安慶市稅務(wù)局】, 去年是報(bào)廢了兩臺(tái)車子,然后我在電子稅務(wù)局申報(bào)了個(gè)人所得稅,剛才聽別人說還有報(bào)表要填寫,是什么表,沒有找到報(bào)表的入口。 求教,謝謝!
老師 一般納稅人,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售收入,公司2024年的帳特別亂,基本屬于理不清狀態(tài),電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)也是瞎湊的,現(xiàn)在報(bào)年度匯算清繳,我是按照個(gè)稅申報(bào)的工資金額填寫職工薪酬這個(gè)表嗎?跟電子稅務(wù)局社保的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么邏輯關(guān)系沒?
電子稅務(wù)局稅務(wù),做年度企業(yè)匯算清繳頁面, 公司是小規(guī)模,每月只有三個(gè)人社保,去年九月成立的公司,還沒給三個(gè)人發(fā)過工資,社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的,實(shí)際社??劭睿ツ暌荒?0321.26,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填寫?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師麻煩你給看看拼湊的這個(gè)報(bào)表,這樣拼湊邏輯上有什么問題沒
謝謝老師
謝謝老師
第一個(gè),應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付款四季度的數(shù)比期初變動(dòng)超了50%,可能會(huì)推送風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。第二個(gè),固定資產(chǎn)折舊為0,填年報(bào)匯算的時(shí)候,會(huì)報(bào)錯(cuò)。第三個(gè),長期借款和實(shí)收資本都數(shù),注意印花稅的問題。其他的沒有發(fā)現(xiàn)了,能想到的就這些,表間邏輯關(guān)系沒問題。
感恩老師指導(dǎo),個(gè)稅申報(bào)的工資數(shù)是12萬多,社保交了36000多,都是公司承擔(dān),在綜合這些報(bào)表情況,填寫匯算清繳工資薪酬表格應(yīng)該怎么填寫呢?分別填寫什么數(shù)字
我剛看到你給我了個(gè)打賞,都是我應(yīng)該做的,真不用破費(fèi),還是謝謝你。這個(gè)職工薪酬表,12萬多應(yīng)該是包含了3.6萬的社保了。第一行,填8.4萬,第三行,福利費(fèi)可以填一些數(shù),讓它納稅調(diào)增一點(diǎn),第七行,工會(huì)經(jīng)費(fèi),按照你們實(shí)際申報(bào)數(shù)填,如果是0申報(bào)就填0,不要按照實(shí)際數(shù)填,讓系統(tǒng)里的保持一致;第8-9行,按照個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填。然后算算一下,13行的合計(jì)數(shù)與12萬多的比例,超10%-15%就好,超的這部分是福利費(fèi),納稅調(diào)增了,就沒事。除了福利費(fèi),其他的1-2-5列,都一樣。這個(gè)表就好了。填好后,期間費(fèi)用表中的管理費(fèi)用中工資/福利費(fèi)數(shù)參照這個(gè)表中的數(shù)填。
這點(diǎn)打賞對(duì)你來說微不足道,代表我的心意,老師第四季度應(yīng)付工資薪酬有余額140多萬,填寫職工薪酬這個(gè)報(bào)表時(shí)有需要注意的數(shù)據(jù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù),和年度匯算表中的職工薪酬賬載金額有點(diǎn)關(guān)聯(lián),期末比起期初0增加有點(diǎn)大,可以往其他應(yīng)付款上多調(diào)一些,但是不要讓其他應(yīng)付款變動(dòng)超50%。大概填10幾萬就可以了,這樣看起來還正常些。(我也是兼職在學(xué)堂答疑的,平時(shí)不忙的時(shí)候才上來答題,所以每個(gè)月回答的問題數(shù)量比較少。答題的過程,也是我學(xué)習(xí)的過程,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)交流。)
好嘞 謝謝老師
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。