您好,現(xiàn)在是產(chǎn)生交企稅了嗎
補(bǔ)繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,用以前年度損益去調(diào)整后需要調(diào)整報(bào)表嗎?
現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷稅務(wù),要報(bào)本年的企業(yè)所得稅年報(bào),那我匯算需要補(bǔ)繳的所得稅計(jì)入哪個(gè)科目?以前年度損益調(diào)整?還是所得稅費(fèi)用?
老師,匯算清繳補(bǔ)繳22年的企業(yè)所得稅需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,22年我司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年4月起用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
企業(yè)匯算清繳的所得稅,如何做分錄,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是計(jì)入今年所得稅費(fèi)用
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項(xiàng)扣除部分異常,補(bǔ)申報(bào)部分。企稅匯算清繳的時(shí)候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點(diǎn)提示 今年比去年差異大于50% 沒(méi)事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?
老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開(kāi)票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個(gè)合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開(kāi)列明材料費(fèi)20000,安裝費(fèi)8000,像這樣的開(kāi)票時(shí)候開(kāi)在同一張發(fā)票上,是要分開(kāi)兩個(gè)稅率開(kāi)還是必須開(kāi)同一個(gè)稅率呢?
老師好,個(gè)人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
老師,銀行行4月記得,1-3之前沒(méi)做銀行,那個(gè)余額怎么做分錄,借銀行貸以前年度調(diào)整可以嗎
沒(méi)有,是虧損的,
你是指匯算清繳一般是調(diào)什么,是吧
就是具體通常需要調(diào)整什么科目的費(fèi)用
比如福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣宣費(fèi),