是,納稅調(diào)增,是填在扣除類調(diào)整項目(十七)其他 賬載金額,200,稅收金額0,調(diào)增金額200

您好,老師,我們公司無票的費用支出是25793元,做匯算清繳時是在扣除類調(diào)整項目十七:其他那的賬載金額是填25793嗎?稅收金額需要填嗎?填多少呢?
有一家勞務公司現(xiàn)在報匯算清繳,風險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項目明細表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應該填哪里啦。
交通費,沒有發(fā)票,納稅調(diào)增,是填在扣除類調(diào)整項目(十七)其他,還是哪里,賬載金額,200,稅收金額0,調(diào)減金額200,對嗎
去年計提的差旅費計提多了,1000,現(xiàn)在支付了,800,可以先做一筆紅字憑證,再正確的報銷款做一筆嗎? 匯算清繳,管理費用要怎么調(diào)整? 這樣對不對納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)整嗎?扣除類調(diào)整項目(十七,其他)賬載金額,1000,稅收金額800,調(diào)增金額0,調(diào)減金額200
業(yè)務招待費5000,無票支出500 匯算清繳時怎么填,5000*0.6=3000 納稅調(diào)增2000,然后在扣除類調(diào)整項目的其他 填入 賬載金額:5000,稅收金額4500,納稅調(diào)增500嗎
合伙企業(yè),租賃進來東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢10萬元,增值稅按10萬一次性確認收入,那申報個人經(jīng)營所得按10萬,還是按年5萬確認收入?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計算了?
老師,公司有一臺車,折舊計提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應該怎么做分錄
老師:9月6號工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個1·07和1.05就是問就是題目當中的括號一和括號二。
一般納稅人運輸企業(yè)有哪些進項票?還有成本票?
從23-24年,累計200沒有發(fā)票。之前都是沒有進費用,掛在其他應付款。24年12月進費用200 23年占50元,24年占150元,那這個數(shù)據(jù)直接填200可以的吧 另外都上盡量不要填其他這欄,填在與取得收入無關(guān)的支出合適嗎
可以,直接填200可以的
扣除類調(diào)整項目(十七)其他,可以的