您好,有利于享受政策支持和提升形象,不好的是企業(yè)需要遵循更高的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)制度要求,定期報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表,這可能增加管理成本。面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管,需要投入更多資源以滿足合規(guī)要求。 注意點(diǎn):確保所有填報(bào)信息準(zhǔn)確無誤,特別是主要業(yè)務(wù)活動(dòng)、地址、聯(lián)系方式等關(guān)鍵指標(biāo)。注意填報(bào)截止日期(這個(gè)不用擔(dān)心,統(tǒng)計(jì)會一直催),除了基本情況表,還需根據(jù)行業(yè)要求填寫專屬報(bào)表,如經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、能源消費(fèi)等。提交前仔細(xì)核實(shí)數(shù)據(jù),避免錯(cuò)誤,一旦提交后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系統(tǒng)計(jì)部門修改(這個(gè)可以改的) 還有一個(gè)好處,統(tǒng)計(jì)有錢發(fā)的,轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)個(gè)人卡里哦

老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了,怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒有變動(dòng)?應(yīng)該填哪一欄了?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)是免稅的,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是應(yīng)該填第十行-小微企業(yè)免稅銷售額嗎?剛才學(xué)堂有個(gè)老師說填其他免稅銷售額。哪個(gè)準(zhǔn)確?
老師您好,請教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬,供暖費(fèi)45萬,填寫增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報(bào)不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
老師您好 生產(chǎn)企業(yè)免抵退的流程是什么?在申報(bào)期內(nèi)是哪個(gè)申報(bào)表里填寫金額呢?
老師您好,這是匯算清繳的表,這個(gè)里邊為什么沒有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒有減免?。繙p免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該減少多少?這個(gè)應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)這邊就為零了
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購買的機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開票,請問買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦


統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是不是要和外賬上面的一致,如果按照內(nèi)賬報(bào),是不是無形中暴露了
您好,是的,這個(gè)肯定要用外賬數(shù)據(jù)
老師您說做外賬要不要按實(shí)際的含稅銷售無論是否開具發(fā)票確認(rèn)收入,成本也是按實(shí)際的入賬無關(guān)發(fā)票,還是按發(fā)票做賬確認(rèn)收入成本,如果按前一種會不會很麻煩,請指導(dǎo)
您好,規(guī)范當(dāng)然是按所有的銷售嘛,我們按開票來,收入會少很多了