您好,有利于享受政策支持和提升形象,不好的是企業(yè)需要遵循更高的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)制度要求,定期報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表,這可能增加管理成本。面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管,需要投入更多資源以滿足合規(guī)要求。 注意點(diǎn):確保所有填報(bào)信息準(zhǔn)確無(wú)誤,特別是主要業(yè)務(wù)活動(dòng)、地址、聯(lián)系方式等關(guān)鍵指標(biāo)。注意填報(bào)截止日期(這個(gè)不用擔(dān)心,統(tǒng)計(jì)會(huì)一直催),除了基本情況表,還需根據(jù)行業(yè)要求填寫專屬報(bào)表,如經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、能源消費(fèi)等。提交前仔細(xì)核實(shí)數(shù)據(jù),避免錯(cuò)誤,一旦提交后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系統(tǒng)計(jì)部門修改(這個(gè)可以改的) 還有一個(gè)好處,統(tǒng)計(jì)有錢發(fā)的,轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)個(gè)人卡里哦
老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了,怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒(méi)有變動(dòng)?應(yīng)該填哪一欄了?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)是免稅的,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是應(yīng)該填第十行-小微企業(yè)免稅銷售額嗎?剛才學(xué)堂有個(gè)老師說(shuō)填其他免稅銷售額。哪個(gè)準(zhǔn)確?
老師您好,請(qǐng)教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬(wàn),供暖費(fèi)45萬(wàn),填寫增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報(bào)不超30萬(wàn)免增值稅我們能享受嗎?
老師您好 生產(chǎn)企業(yè)免抵退的流程是什么?在申報(bào)期內(nèi)是哪個(gè)申報(bào)表里填寫金額呢?
老師您好,這是匯算清繳的表,這個(gè)里邊為什么沒(méi)有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒(méi)有減免啊?減免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該減少多少?這個(gè)應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)這邊就為零了
老師,請(qǐng)問(wèn),我當(dāng)月申報(bào)了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開票收入和銷項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問(wèn)怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購(gòu)置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來(lái)的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤(rùn)表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是不是要和外賬上面的一致,如果按照內(nèi)賬報(bào),是不是無(wú)形中暴露了
您好,是的,這個(gè)肯定要用外賬數(shù)據(jù)
老師您說(shuō)做外賬要不要按實(shí)際的含稅銷售無(wú)論是否開具發(fā)票確認(rèn)收入,成本也是按實(shí)際的入賬無(wú)關(guān)發(fā)票,還是按發(fā)票做賬確認(rèn)收入成本,如果按前一種會(huì)不會(huì)很麻煩,請(qǐng)指導(dǎo)
您好,規(guī)范當(dāng)然是按所有的銷售嘛,我們按開票來(lái),收入會(huì)少很多了