就是在納稅調(diào)增的,支付的投資者工資欄
請(qǐng)問老師,律師事務(wù)所,按照個(gè)人經(jīng)營所得繳納個(gè)人所得稅,法人的工資不得在稅前扣除,那么在付他工資的時(shí)候需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如果申報(bào)個(gè)稅后不能稅前扣除是不是重復(fù)繳稅,如果不申報(bào)個(gè)稅賬務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
老師,個(gè)體的經(jīng)營所得匯算清激年報(bào)第42行投資者扣除費(fèi)用欄是填60000吧?填完后投交時(shí)擔(dān)示:您己選擇在經(jīng)營所得中扣除"減除費(fèi)用",投交申報(bào)后將不可在同一稅款所屬年度的綜合所得江算中重復(fù)扣除,是否繼續(xù)7這是什么意思?
老師您好 有一家個(gè)體戶,每個(gè)月在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了經(jīng)營者的工資 ,在個(gè)人經(jīng)營所得年度匯算清繳的時(shí)候,我選擇了享受6萬的扣除,并且在表中“不允許扣除的項(xiàng)目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營者的工資,這樣的話,經(jīng)營者應(yīng)該不需要因?yàn)?萬扣除在個(gè)人經(jīng)營所得而導(dǎo)致工資薪金這塊補(bǔ)稅吧?
老師您好,請(qǐng)問我在報(bào)(個(gè)人所得稅經(jīng)營所得)時(shí)顯示(投資者減除費(fèi)用)已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除,不可以再重復(fù)扣除 ,這種情況是不是要更改(綜合所得里面的扣除)?是不是對(duì)應(yīng)的每一期工資薪金申報(bào)都要重新更正綜合所得,
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營所得C表,請(qǐng)問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師您好,請(qǐng)問公司購買了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)無償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬職工福利費(fèi),分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會(huì)計(jì)分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格
請(qǐng)問A工廠是B貿(mào)易公司的客戶,B公司找了C貨代公司出貨,A承擔(dān)一部分人民幣,現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開票給A工廠,A付錢給C,可以操作嗎?需要簽什么合同或者協(xié)議嗎?
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老師,我沒理解到,為什么我們投資者也要發(fā)放工資,為什么不可以稅前扣除啦?麻煩老師給我簡單解答一下
因?yàn)?,稅法?guī)定只能扣除6萬,那個(gè)6萬就當(dāng)是發(fā)工資扣除
可以超過6萬的工資我都繳納了個(gè)稅的呀,老師
申報(bào)了個(gè)稅是錯(cuò)誤的,投資者工資不需要申報(bào)個(gè)稅
就是這里理解不到,老師
意思是投資者發(fā)的工資不申報(bào)個(gè)稅