你好,可以的,可以進行抵扣。
老師,我司是人力資源公司,一般納稅人,供應商給我司開了差額征收5%的專票,我司可以抵扣銷項稅嗎?
老師好!人力資源管理有限公司是一般納稅人,開發(fā)票增值稅可以抵扣進項嗎,開差額發(fā)票可以全額抵扣嗎
老師,您好!我們是一般納稅人酒店行業(yè),從人力資源公司取得的人力資源服務差額征稅專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?謝謝!
我公司是一般納稅人,收到勞務公司開具的人力資源派遣服務費用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進項稅額可以抵扣嗎?賬務處理可以進成本嗎?
您好,請問一下,人力資源勞務公司,一般納稅人,差額征收,5個點開成6個點了,這個6個點票可以抵扣進項嗎
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。