申請(qǐng)退稅不一定要法人用個(gè)人所得稅 APP 掃碼登錄自然人電子稅務(wù)局申請(qǐng),還可以通過(guò)以下方式: 自然人電子稅務(wù)局(WEB 端):網(wǎng)址是https://etax.chinatax.gov.cn ,可賬號(hào)密碼登錄,也能用個(gè)人所得稅 APP 掃碼登錄。登錄后點(diǎn)擊【我要查詢】-【申報(bào)信息查詢】-【申報(bào)查詢 (更正 / 作廢申報(bào))】,在【未完成】中找到對(duì)應(yīng)申報(bào)記錄,點(diǎn)擊【申請(qǐng)退抵稅】 。 電子稅務(wù)局:進(jìn)入當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,點(diǎn)擊 “我要辦稅→一般退稅管理”,點(diǎn)擊 “退抵稅費(fèi)申請(qǐng)” 進(jìn)入,填寫退抵稅費(fèi)申請(qǐng)表,確認(rèn)無(wú)誤后提交,等待審核 。 如果不申請(qǐng)退稅,意味著主動(dòng)放棄了多繳納的稅款,不會(huì)有罰款等處罰 。不過(guò)從經(jīng)濟(jì)角度看,會(huì)減少可支配資金;從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,若經(jīng)常不申請(qǐng)退稅,可能影響稅務(wù)信用評(píng)估,盡管目前這方面的影響還沒有特別明確和普遍的規(guī)定。
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶已經(jīng)報(bào)送了增值稅,在進(jìn)行本年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以零申報(bào)嗎?個(gè)體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí),所塡寫的年度收入,要和在國(guó)稅電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí)的收入一致嗎?
老師,我們收到這個(gè),我需要申辦退稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)尊敬的納稅人:2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)已結(jié)束,你單位有多繳稅款,同時(shí)2021年度四季度未享受企業(yè)所得稅緩繳政策。若您年報(bào)未有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)盡快登陸電子稅務(wù)局辦理退稅,辦理路徑:電子稅務(wù)局-我要辦稅-一般退(抵)稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅。若您年報(bào)有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)攜帶公章到辦稅大廳辦理匯繳退稅。已辦...
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,自然人電子稅務(wù)局,是預(yù)繳申報(bào)了以后,在申報(bào)年度匯總,這塊就完成了是嗎?沒有其他要申報(bào)的了是嗎?
老師好,我是個(gè)體工商戶,三月31號(hào)之前需要完成經(jīng)營(yíng)所得年度匯算申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)在哪里報(bào)呢?是自然人,電子稅務(wù)局扣繳端嗎? 還是進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)?
你好,老師。個(gè)體工商戶下面只有一個(gè)員工就是法人,這樣法人每個(gè)月需要進(jìn)電子稅務(wù)局端口申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果需要,那到每個(gè)季度了還需要在經(jīng)營(yíng)所得進(jìn)去預(yù)繳納稅申報(bào)嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)