你好,繳納實收資本印花稅 借實收資本50 貸銀行存款40 資本公積10
現(xiàn)有二個投資者,甲,乙均出資150萬,各占50%的股份,注冊資本是300萬,后丙出資100萬,占公司的20%的股份。注冊資本還是300萬 該怎么樣做分錄? 1、全體股東的出資額超過注冊資本的部分計入資本溢價。 借:銀行存款100萬 貸:實收資本-溢價100萬 借:實收資本-甲30萬 借:實收資本-乙30萬 貸:實收資本-丙60萬 2、資本溢價是丙出資額超過了其應當出資的部分, 借:銀行存款100萬 貸:實收資本60萬 貸:資本公積-溢價40萬 請問哪個溢價對,那個分錄對呢!
你好,老師,我投資方企業(yè)投資一家a被投企業(yè)占股60%,投資的時候借:長期股權(quán)投資9萬,貸,銀行9萬。a被投企業(yè)總注冊資本15萬,收到投資款時借:銀行9萬,貸實收資本9萬,現(xiàn)在被投公司要注銷,里面有1000盈利了,按比例已經(jīng)分紅了,但是銀行存款還有10萬,這個銀行存款是不是也要按比例分了才能清賬戶,那個實收資本怎么做賬?如果銀行那里按比例分母公司10萬×0.6=60000這個怎么做賬,剩余4萬是另一個股東。被投企業(yè)付這兩筆金額的時候又怎么做賬呢
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進新股東1人,認繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓前一個股東是占股3%,個人,未實繳,一個是占股67%,個人,已繳納32萬,一個是占股30%,公司入股的,已全額實繳,總實收資本是100萬,轉(zhuǎn)讓后是三個股東湊出10%轉(zhuǎn)讓給新來的股東,實收資本還是100萬,新加入的股東投資40萬,占股10%,分錄借:銀行存款40,貸:實收資本10,資本公積30,假如那個已全額實繳的股東(轉(zhuǎn)讓前30)轉(zhuǎn)讓3%,那就前面已做的實收資本轉(zhuǎn)回3%的金額,借:實收資本3萬,貸:銀行存款3萬,這樣對不對,是這樣理解嗎?
我公司股東A占股50%,法人占股50%,認繳注冊資本各250萬,A股東實繳資金70萬已轉(zhuǎn)入公賬,因疫情原因該股東無法參與公司經(jīng)營故要撤資,根據(jù)章程知道A股東已將全部股份轉(zhuǎn)讓給法人及另一自然人股東B,法人已將70萬資金又轉(zhuǎn)入公賬,并未直接轉(zhuǎn)給A股東。有兩個問題想咨詢下老師:1、A股東要求將70萬打回個人賬戶,財務已打30萬(當時未反應過來其中問題就先轉(zhuǎn)了),余40萬未付,該筆資金是否可以從公賬打給A股東, 余下款項是否還能夠轉(zhuǎn)出, 該操作正確嗎?不正確的話應該怎么做。2、該筆資金是否屬于A股東的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,個稅是應該按照70萬的20%也就是14萬申報嗎?是的話這14萬應該A股東承擔對嗎
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
那新股東后面投資的50萬,還在資本公積里面不用管么,我沒太明白這個份錄的意思,要是新股東后期投入的資金是1000萬呢,這個比注冊資本都高了,怎么處理呢
不需要管的這個實收資本的
老師麻煩你看一下,我這樣寫分錄對不對,第一次購買股權(quán):借:銀行存款50萬 貸:實收資本:50萬,繼續(xù)投錢,借:銀行存款 1000萬 貸:資本公積 1000萬,回購股權(quán)的時候:借:實收資本 1000萬,貸:銀行存款 40萬,資本公積 960萬,這這樣么?
1000完為什么要入資本公積不是實收資本?
新股東只給投資款,但是占股份額不變,這種后期計入哪里呢
那不算股東,有投資款就有股份
老師情況是這樣的,新股東用50萬買了10%的股份,也給了50萬,后期公司項目缺錢新股東就繼續(xù)往公司轉(zhuǎn)錢了,轉(zhuǎn)了大概1000萬,那這1000萬計入什么呢,這個錢項目要是虧了也給新股東還不回去了
這個屬于借款應該才對的
這個錢是投給公司項目上用了,最后虧損了,我們沒辦法還給新股東了,新股東也是一家公司,這種是屬于公司直接借款么,我不能計入資本公積對吧
是的,你分析的是對的
好的,麻煩老師了
不客氣,祝你工作順利,加油