借預付賬款,攤銷時在貸方
老師,1.我們公司11月份交了2020.11-2021.10房租費,借長期待攤費用-房屋,貸銀行存款,當月攤銷借管理費用,貸長期待攤費用-房租,對嗎?2.以后每個月攤銷憑證后面要有附件嗎?什么附件?
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發(fā)生固定資產(chǎn)維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
老師 7月付房租費用,房租發(fā)票也開了,專票,分錄是:借長期待攤費用 250000應交稅費~應交增值稅(進項稅額)7500 貸銀行存款,當月攤銷房租,借管理費用房租 貸:長期待攤費用
請問老師,辦公室裝修大額發(fā)票怎么入賬? 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 下月攤銷 借:管理費用-辦公室累計折舊 貸:長期待攤費用 這樣對嗎?
老師預付了一年的企業(yè)房租費,發(fā)票一直沒來,以下做分錄對嗎?預付時;借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時,借管理費用,貸待攤費用,發(fā)票收到時,借待攤費用貸預付賬款,這樣的分錄對嗎?
老師,購入液壓元件的會計分錄,備注寫著車牌號
如果應聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負債金額57,183,423.11元,其中:預收物業(yè)服務費34,313,182.98元,預收熱源費22,479,859.53元,預收停車費390,380.60元,上述各項預收費用中包括2024年度,未及時結轉(zhuǎn)收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應收應付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴股跟股權轉(zhuǎn)讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎