同學(xué),你好 是的,可能是應(yīng)收賬款有問(wèn)題
支付房子的租金沒(méi)有發(fā)票可以做到管理費(fèi)用里面報(bào)稅嗎?
話費(fèi)發(fā)票是個(gè)人抬頭 公司可以報(bào)銷嗎?
臨時(shí)工的工資是兩個(gè)月或者三個(gè)月一結(jié),個(gè)稅是每個(gè)月報(bào),還是兩個(gè)月三個(gè)月報(bào)一次嗎
老師。 我是小規(guī)模物業(yè)公司 現(xiàn)在收到這個(gè)小區(qū)提前交2026年的物業(yè)費(fèi) 有個(gè)業(yè)主要發(fā)票能給開(kāi)嗎?
郭老師,人力資源公司,60幾個(gè)人報(bào)個(gè)稅,要交殘保金嗎,還是按我們固定的人員12人申報(bào)
老師,我們是政府非盈利企業(yè),請(qǐng)問(wèn)年末凈資產(chǎn)不低于注冊(cè)資金這是啥意思 ?
個(gè)人所得稅是什么,怎么計(jì)算繳納
老師,股份期權(quán)和股票期權(quán)是一回事么?
公司是賣(mài)摩托車配件,不用加工,一進(jìn)一出這個(gè)模式,現(xiàn)在需要用到很多彩盒 袋子之類的這些是計(jì)入周轉(zhuǎn)材料這個(gè)科目 領(lǐng)用的時(shí)候 我應(yīng)該計(jì)入什么科目 月末 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司把員工借給其他公司了,需要給其他公司開(kāi)票嗎
那這樣子怎么處理好一點(diǎn)呢?
同學(xué),你好 你看看你的應(yīng)收賬款,你是怎么算的
1、期末清算的時(shí)候,清理出截止到本月已發(fā)貨未確認(rèn)收貨的訂單金額是多少 2、次月到賬,有序號(hào)1的資金到賬,也有本月訂單到賬的,(貨幣資金收入)
同學(xué),你好 上次的期初是52.4,期末是20,你把這個(gè)計(jì)算過(guò)程發(fā)一下
1、期初清算的時(shí)候,店鋪的支付寶有22.6未提現(xiàn),未確認(rèn)收貨的訂單金額是23.2,店鋪保證金是6.5 2、期末清算的時(shí)候,店鋪支付寶有10.8未提現(xiàn),未確認(rèn)收貨訂單金額是3.2,店鋪保證金是6.6
同學(xué),你好 不是有期初和有期末就行了,要看發(fā)生額的
銀行實(shí)際到賬64.58
按照本月發(fā)貨的訂單金額是46萬(wàn)
同學(xué),你好 那你應(yīng)收應(yīng)該是 期初+本期發(fā)生的46-收到的64.58
那為什么算出來(lái)資產(chǎn)期末數(shù)是負(fù)三萬(wàn),跟期初數(shù)相比,負(fù)八萬(wàn),那這樣子可以從哪里找出來(lái)原因嗎?應(yīng)收這個(gè)這樣算沒(méi)有問(wèn)題
那本期發(fā)生額46-減成本費(fèi)用之后,利潤(rùn)沒(méi)有負(fù)八萬(wàn)
同學(xué),你好 你期末的金額不對(duì),期末不是-3
不是應(yīng)收的期末數(shù),還是原來(lái)的總資產(chǎn)期末數(shù)
同學(xué),你好 你原來(lái)總資產(chǎn)的期末數(shù)-4不就是資產(chǎn)11+應(yīng)收20-應(yīng)付15算出來(lái)的嗎? 你應(yīng)收應(yīng)付期末不對(duì),這個(gè)-4也不對(duì)
應(yīng)收剛這樣子測(cè)算,是對(duì)的,平臺(tái)有扣點(diǎn),實(shí)際到賬就沒(méi)有那么多,有點(diǎn)差額是對(duì)的,資產(chǎn)11.6+應(yīng)收20.8-應(yīng)付結(jié)余35.6
還是跟上期資產(chǎn)對(duì)比,怎么是負(fù)八萬(wàn)呢
應(yīng)付賬款期初數(shù)是47.2,本月支付53.2,期末應(yīng)付賬款結(jié)余是35.6,本月支付的53.2有5.9是屬于現(xiàn)金報(bào)銷的,是不是這部分要計(jì)入當(dāng)月?lián)p益
如果是,那計(jì)算利潤(rùn)表,是收入46-貨物成本35.6-現(xiàn)金報(bào)銷5.9=4.5,那上面的資產(chǎn)對(duì)比是負(fù)八萬(wàn),利潤(rùn)算出來(lái)是正4.5,這是為什么呢
應(yīng)付賬款期初數(shù)是47.2,本月支付53.2,期末應(yīng)付賬款結(jié)余是35.6,本月支付的53.2有5.9是屬于現(xiàn)金報(bào)銷的,是不是這部分要計(jì)入當(dāng)月?lián)p益 要計(jì)入損益
那可不可以這樣子理解,這個(gè)5.9就是資產(chǎn)對(duì)比里面的虧損八萬(wàn)的一部分呢?
還有剛剛計(jì)算出來(lái)的應(yīng)收差額是平臺(tái)扣點(diǎn),這兩部分組成的資產(chǎn)虧損八萬(wàn)
上面的資產(chǎn)對(duì)比是負(fù)八萬(wàn) 你這個(gè)不對(duì)。 你怎么算出來(lái)這個(gè)金額的,你把你的計(jì)算過(guò)程發(fā)一下
還有剛剛計(jì)算出來(lái)的應(yīng)收差額是平臺(tái)扣點(diǎn),這兩部分組成的資產(chǎn)虧損八萬(wàn) 平臺(tái)扣點(diǎn)?沒(méi)有理解你的意思 如果平臺(tái)扣點(diǎn),減少了你的應(yīng)收,那對(duì)應(yīng)的費(fèi)用要增加
期初資產(chǎn): 貨幣資金0.26 應(yīng)收52.4 應(yīng)付47.2 結(jié)余5.4 期末資產(chǎn) 貨幣資金11.6 應(yīng)收20.8 應(yīng)付35.6 結(jié)余-3.1 期末結(jié)余減期初結(jié)余數(shù),就是負(fù)八萬(wàn)
平臺(tái)扣點(diǎn)2.1也計(jì)入當(dāng)期損益,5.9也計(jì)入當(dāng)期損益,那這兩個(gè)想加是不是就是我當(dāng)月資產(chǎn)對(duì)比的數(shù)據(jù),算是資產(chǎn)減少了八萬(wàn)
同學(xué),你好 于應(yīng)收期初52.4,52.4+46-64.58=33.82,那你應(yīng)收期末是33.82,怎么會(huì)是20.8呢? 你把這個(gè)看一下,差距的13是為什么?