借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師你好,我想問個(gè)問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對(duì)方委托我們開發(fā)軟件,對(duì)外報(bào)價(jià)為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件輕微改動(dòng)后,就可以對(duì)外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對(duì)外銷售, 我的這個(gè)想法是對(duì)的嗎,這樣又怎么處理
老師,我們是凍品銷售行業(yè),想請假下,我們的產(chǎn)品采購搭贈(zèng)本來是走營業(yè)外收入的,現(xiàn)在想調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本里面的,跟銷售價(jià)格一致,那這樣是還要先調(diào)整庫存成本的嗎?我不太懂,我以為一個(gè)月報(bào)表結(jié)束了就完了,新的一個(gè)月開始按照新的單子入庫出庫出來銷售收入,銷售成本的
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請問對(duì)不對(duì)。感謝!
老師 有個(gè)問題 就是我看到網(wǎng)上說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不能使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對(duì)嗎 但是為啥我用的財(cái)務(wù)軟件選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但財(cái)務(wù)軟件里還是有這個(gè)科目呢 而且在此之前我也用了這個(gè)科目來調(diào)整今年支出去年的支出 那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購買了產(chǎn)業(yè)園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個(gè)月就出租了一部分出去,有出租業(yè)務(wù)了,我現(xiàn)在要建賬,選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013)還是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2019年執(zhí)行)。還有就是未出租的還是按固定資產(chǎn)核算,出租的轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)核算,租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,折舊計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。房產(chǎn)稅和土地使用稅計(jì)入稅金及附加,費(fèi)用類的計(jì)入費(fèi)用科目,對(duì)嗎
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師最后應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
不需要交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入一稅費(fèi)減免
老師我們銷售有增值稅普通發(fā)票的就放到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)里,像我們免稅的我之前放到主營業(yè)務(wù)收入沒有把稅單放到應(yīng)交增值稅里,現(xiàn)在我把不是免稅的和免稅的分兩種做賬可以嗎
是的,就是那樣分開就行