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老師喲的管理費用勞務費在企業(yè)匯算清繳時調增,我在納稅調整表哪一行填寫,我們這一年是虧損,填完這張表還需要填哪張

2025-03-07 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-07 09:02

你好,你可以在納稅調整明細表扣除內(nèi)其他里面填寫。

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你好,你可以在納稅調整明細表扣除內(nèi)其他里面填寫。
2025-03-07
納稅調整項目明細表
2024-01-19
賬務調整 2024 年 11 月沖回 2023 年原管理費用分錄,借:以前年度損益調整,貸:原對應科目。 再將 “以前年度損益調整” 余額轉入利潤分配 - 未分配利潤,借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。 2023 年年報調整 在納稅調整明細表(A105000)“扣除類調整項目” 的 “其他” 行次(第 30 行)填寫需調增的管理費用金額,不直接在年報主表更正。
2024-12-03
納稅調整明細表-扣除類-其他
2022-03-07
你好,你在那個納稅調整表里有一個最下面一行,有個其他,在那個其他那一行你調整。
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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