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會計交接,固定資產(chǎn)沒有明細(xì)表,資產(chǎn)負(fù)債表沒有年報,12月報所得稅的時候,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額沒有填,只有9月底的,我能根據(jù)9月底固定資產(chǎn)賬面余額建賬嗎?沒有賬本明細(xì)交接

2025-03-06 19:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-06 19:06

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2025-03-06
同學(xué)你好,是的,要更正前任會計12月份的財務(wù)報表。
2025-03-06
你好,你看一下你202020年期末的數(shù)據(jù)和2021年期初的數(shù)據(jù)對嗎。
2022-05-10
這個年初數(shù)是根據(jù)2019年,12月期末數(shù),對方之前是不是做賬沖掉了,
2021-01-19
你好,同學(xué),只能查明原因,是什么情況啊,然后調(diào)整
2025-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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