車(chē)船稅沒(méi)有放到稅金及附加,直接放到管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),可以
繳納了汽車(chē)險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)有價(jià)稅合計(jì)2000 還有車(chē)船稅250 這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)中2000 車(chē)船稅沒(méi)有發(fā)票,直接在保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票上寫(xiě)著的,車(chē)船稅也計(jì)入管理費(fèi)用中還是計(jì)入稅金及附加中?
老師,請(qǐng)問(wèn)車(chē)險(xiǎn)里面的車(chē)船稅可以入到管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)里面嗎?還是入到稅金及附加-車(chē)船稅?
老師,車(chē)船稅現(xiàn)在是先計(jì)提到稅金及附加還是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用?
購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)保險(xiǎn),保單中的車(chē)船稅需要單獨(dú)計(jì)入稅金及附加還是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用中呢?
老師,公司汽車(chē)保險(xiǎn)的車(chē)船稅可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?還是要放在稅金及附加里面?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下