賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
老師年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù),稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額一樣的會(huì)增加A100000表里的納稅調(diào)整增加額嗎,納稅調(diào)整減少額是在哪里填寫的?
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出是明細(xì)賬中的應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用里的職工薪酬?賬載金額是實(shí)際發(fā)放金額嗎
所得稅年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中知道職工薪酬賬載金額包括社保和住房公積金么?
所得稅年報(bào)中、A105050職工薪酬及納稅調(diào)整、職工薪酬的稅收金額是、賬載金額還是實(shí)際發(fā)生額
雖然是虧損,視同收益嗎?
轉(zhuǎn)讓價(jià)為0,也入投資收益嗎?這個(gè)后期咋處理
老師,0元轉(zhuǎn)讓,那是不是不用進(jìn)行賬務(wù)處理,但是之前實(shí)繳那20的長(zhǎng)投咋處理呢
24年11月、12月的工資在25年1月發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)
老師我想問(wèn)一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
老師 您好 我想問(wèn)下個(gè)體戶申報(bào)工資薪金的時(shí)候老板不發(fā)工資 但是需要做人員信息采集,在采集時(shí),老板選擇任職受雇從業(yè)類型選擇什么啊
老師出庫(kù)單和入庫(kù)單寫含稅還是不含稅的
老師 請(qǐng)問(wèn)公司變更營(yíng)業(yè)地址需要去銀行變更資料嘛
一般納稅人企業(yè)銷售二手車在增值稅報(bào)表上哪里填寫
老師錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息的時(shí)候,收入總額也應(yīng)該填零,對(duì)嗎?我已經(jīng)修改了。
賬載金額明白了,實(shí)發(fā)金額還不是很清楚,是不是就是應(yīng)付職工薪酬減去社保和公積金,不減代扣的個(gè)稅(假設(shè)就這三項(xiàng),沒(méi)有除它的前提下)
已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額,不是需要扣除
我實(shí)發(fā)里面是每月按個(gè)稅申報(bào)表計(jì)算出來(lái)的稅從工資里代扣了,那這個(gè)實(shí)發(fā)金額到底是填減去個(gè)稅的不是不減的?
不需要任何扣除,就是上年計(jì)提的1-12月金額
計(jì)提的填在賬載金額,實(shí)際發(fā)生額也填這個(gè)金額?
是的,你實(shí)際發(fā)放了就填實(shí)際發(fā)放的金額,匯算前發(fā)放了上年幾個(gè)月的就填幾個(gè)月計(jì)提的工資
實(shí)際發(fā)放和計(jì)提金額是不一樣的,實(shí)際發(fā)的是減了社保 公積金和個(gè)稅的
反復(fù)說(shuō)了,不考慮扣除哈,只考慮計(jì)提的工資是否已經(jīng)發(fā)放?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。