那個不能抵扣的,含稅計入福利費(fèi)
老師你好! 我公司購買了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購買這個酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒時間,金額限制呢?
老師好,請問下,為什么向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品時,公司自己開了普票,為什么可以作為抵扣的稅額。 不是只有專票才可以抵扣嗎
老實(shí),我想問下,勞務(wù)公司招待客戶喝的白酒,開了專票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)對嗎??為了避免發(fā)票滯留現(xiàn)象,我做了認(rèn)證,那這樣的話是不是就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。?分錄要怎么做呢??
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
老師,你好!我們公司員工把車租給公司使用,買保險的時候,是通過公司銀行存款購買的,保險公司給我們開具了公司抬頭的專用發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)稅我可以抵扣不?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
招待客戶也不能抵扣么?
是的,招待客戶也不能抵扣