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老師好,我們公司過年的時候買了兩箱白酒招待客戶,取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么?為什么? 如果是公司自己員工喝了,可以抵扣么?

2025-02-27 11:07
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齊紅老師

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2025-02-27 11:07

那個不能抵扣的,含稅計入福利費(fèi)

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快賬用戶6431 追問 2025-02-27 11:08

招待客戶也不能抵扣么?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 11:14

是的,招待客戶也不能抵扣

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那個不能抵扣的,含稅計入福利費(fèi)
2025-02-27
同學(xué),你好 不可以,招待費(fèi)專票不能抵扣
2025-02-17
對的是的,不可以抵扣的,可以的,借銷售費(fèi)用招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-07-06
您好,印花稅、房產(chǎn)稅、城建稅及教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅(若有),土地使用稅。取得的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)。沒有時間和金額限制。
2020-09-01
同學(xué),您好: 2個問題都可抵扣,因?yàn)槎奸_的專票,謝謝!
2021-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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