你好,代收代付的,不需要開發(fā)票,沒有收入。
老師,公司做國際貨運(yùn)代理,有輛非營運(yùn)運(yùn)輸車,我們給客戶提供代理服務(wù),也提供運(yùn)輸,開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,但是我們營業(yè)執(zhí)照沒有普通運(yùn)輸?shù)姆秶ㄎ覀冝k不了道路運(yùn)輸許可證增不了范圍),能開運(yùn)輸業(yè)的發(fā)票嗎?
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務(wù)代理服務(wù)和票務(wù)代理服務(wù)這個(gè)經(jīng)營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應(yīng)該選擇“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂門票服務(wù)費(fèi)”還是“旅游服務(wù)*代訂門票服務(wù)費(fèi)呢” 2、我們是可以進(jìn)行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費(fèi),400元是門票費(fèi)用,景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇3%的稅率還是1%?在申報(bào)的時(shí)候可以享受差額征稅嗎?
老師您好!請問下您公司有一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)屬于中介費(fèi)類似的業(yè)務(wù),沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我開票開票明細(xì)可以寫*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費(fèi),現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了,有一筆庫場使用費(fèi),下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務(wù)庫場使用費(fèi),現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費(fèi)用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票???是開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢,這個(gè)錢相當(dāng)于是實(shí)報(bào)實(shí)銷
老師,請問我們是國際物流公司,開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),國外的,是免稅的,我們有個(gè)客戶是建筑公司,可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際貨物運(yùn)輸代理”,給我們的建筑公司客戶嗎
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
我們在支付墊付款的時(shí)候 對方給我們開具了發(fā)票 客戶給我們代墊的這個(gè)款項(xiàng) 我們也應(yīng)該給人家開具發(fā)票啊 所以涉及到了這個(gè)問題
那這種情況下,你走購入銷售的只能開發(fā)票,你不能開代理服務(wù)的發(fā)票,他給你開進(jìn)來的是什么?你銷售出去是什么?