你好 環(huán)保稅的計稅依據(jù)及稅率 1. 計稅依據(jù) 大氣污染物:根據(jù)污染物排放量折合的污染當(dāng)量數(shù)確定。污染當(dāng)量數(shù) = 該污染物的排放量 ÷ 該污染物的污染當(dāng)量值。 水污染物:同樣根據(jù)污染物排放量折合的污染當(dāng)量數(shù)確定。 固體廢物:根據(jù)固體廢物的排放量確定。 噪聲:根據(jù)超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的分貝數(shù)確定。 2. 稅率 大氣污染物:每污染當(dāng)量1.2-12元。 水污染物:每污染當(dāng)量1.4-14元。 固體廢物:每噸15元。 工業(yè)噪音:超標(biāo)分貝數(shù)對應(yīng)的具體適用稅額。 3. 特殊情況下的計稅依據(jù) 污水處理和固體廢物處理:如果企業(yè)向依法設(shè)立的污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放應(yīng)稅污染物,或在這些場所貯存或處置固體廢物,不繳納相應(yīng)污染物的環(huán)境保護稅。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師,我家的經(jīng)營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個門市,老板把這3個門市打通開了一家超市,牌匾做了一個,營業(yè)執(zhí)照注冊了3個地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個營業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個個體營業(yè)執(zhí)照,在稅收上會不會有什么風(fēng)險? 問題2.專管員個稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個稅呢? 問題3.實際經(jīng)營中我們是個體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項,進項,也沒有費用發(fā)票,比如我季度銷售46萬,我這3個個體稅務(wù)申報我應(yīng)該怎么申報,交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
你好老師,個人的車掛靠在我公司名下,現(xiàn)在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)稅率是多少,分錄一共要做多少個,還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計算,計算依據(jù)如何處理。交企業(yè)所得稅 ,那么所得稅如何計算納繳呢。謝謝老師
老師,針對課堂的內(nèi)容,咨詢幾個問題: ①為什么說征稅對象是征稅與不征稅的界限?比如增值稅,是對流轉(zhuǎn)中的增值額進行征稅,怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限?所得稅是對所得額進行征稅,又怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限 ②稅率是指應(yīng)征稅額與計稅金額(或數(shù)量)之間的比例。 a.這里的應(yīng)征稅額和我們常說的應(yīng)納稅額有什么區(qū)別 b.應(yīng)征稅額、應(yīng)納稅額和實際繳納的稅額有什么不同 c。計稅金額是一個什么概念,放在企業(yè)所得稅這一稅種上比較,計稅金額是不是就是企業(yè)所得稅中的”應(yīng)納稅所得額"? ③ a.計稅依據(jù)和稅基是一個概念嗎? b.計稅依據(jù)就是計稅金額嗎 c.企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額嗎 ④從量計征的稅,是不是都和定額稅率搭配使用 謝謝
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
開票怎么設(shè)置稅率,我開票,稅率沒得
增值稅專用發(fā)票作廢,那退回的稅款退到哪里,還有抵扣的進項稅額到哪里
老師,建筑行業(yè)行人機材比例是怎么個
老師請問跟控股公司有往來款需要申報關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表嗎。
這個表是怎么算的。有什么方法步驟
老師,開發(fā)票拉水洗砂運費啥
退休人員領(lǐng)的工資還要申報交個稅嗎
我是會計,單位業(yè)務(wù)收的現(xiàn)金,我可以用我的個人卡轉(zhuǎn)到公戶,備注存的某某人的費用么
老師:銀行收費的回單直接入賬可以吧,不用非得要銀行給開發(fā)票吧?
請問老師,收到房屋租賃發(fā)票用交哪些稅
這款申報是一般按照季度申報的
稅款申報一般是按照季度申報的
重點排污企業(yè)的申訴,需要寫個情況說明,向區(qū)環(huán)保局申請,然后由區(qū)環(huán)保局向市環(huán)保局審批進行核查 因為名單是由市環(huán)保局最終確定的