你好,借其他應收款老板,貸應收賬款零售, 借銀行存款,貸其他應收款老板。
老師,上個月做了無票銷售,這個月退貨款,分錄這樣做對嗎? 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:銀行存款
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
老師好!老師,小規(guī)模公司,銷售,收到貨款賬務處理(做到同一張憑證) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅 對嗎?謝謝!
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個憑證應該是借銀行存款,貸應收賬款。我現(xiàn)在應該怎樣處理
老師我們應收款打到私人賬戶然后私人賬戶又給公司。做帳是不是 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款,借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應關系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預收好銀行余額,關鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請問老師建筑業(yè),每個項目的材料發(fā)票進入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費,需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個也是我們自己申報增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個還要交什么稅?
老師為啥要做一步其他應收款啊
個人收了錢,銀行回單里面顯示的是個人,又不是零售。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。