你好,小規(guī)模是沒辦法退稅的。這個(gè)免不了。
你好老師,我司是一般納稅人商貿(mào)公司,開具13個(gè)點(diǎn)的貨物發(fā)票的,因?yàn)槲覀兘o供應(yīng)商代理貨物,需要支付給我們代理費(fèi),需要我們開具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們開具服務(wù)發(fā)票,那么可以抵扣我們13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
請問 我們外幣賬戶收到客戶錢,這個(gè)貨本來是要出口的,需要開票,但是客戶突然說不出口了,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但是我們的供應(yīng)商開票過來了,這個(gè)需要怎么操作?
就是出口退稅備案后就是開具發(fā)票嗎?就是我們是買別人的貨然后出給我們的客戶,另外我們供應(yīng)商還沒有把發(fā)票開給我們。這樣要怎么操作呢
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元??墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個(gè)0.9是怎么算出來的?
老師,我們外貿(mào)公司的話,比如供應(yīng)商給我們開發(fā)票的有些產(chǎn)品我們要退稅,有些不退,或者不是同一個(gè)供應(yīng)商給開的發(fā)票,我們走了同一個(gè)柜子出口了,出口的也不一定是別人開發(fā)票的全部產(chǎn)品,這樣的話怎么操作啊
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師,我們租了宿舍,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我要報(bào)印花稅,是按不含稅報(bào)還是按含稅價(jià)報(bào)呀
老師,因公賬被凍結(jié),由我們老板娘代收租金5萬的賬務(wù)處理如何做?謝謝
老師企業(yè)每個(gè)月交的增值稅金額這個(gè)要計(jì)入成本嗎
臨時(shí)工的薪酬怎么做分錄
老師,企業(yè)安排殘疾人,稅收上有什么優(yōu)惠呢
新開業(yè)的公司。這個(gè)月不能確認(rèn)收入。但是會有工資成本費(fèi)用,下個(gè)月再確認(rèn)收入,怎么做賬
請挖掘機(jī)翻地、碎草支付的費(fèi)用用消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
跨境電商企業(yè)只有一套賬,對方墊付資金轉(zhuǎn)到平臺,怎么退回呢?還需要開出口發(fā)票嗎?這樣會計(jì)怎么做賬呀?
老師怎么看這月用不用申報(bào)稅,我們是個(gè)體戶,這月稅費(fèi)種認(rèn)定的
那我們是一般納稅人的公司的話,就可以退稅嘛?出口退稅怎么操作???
你好,可以的,可以申請退稅,但是你得要有這個(gè)營業(yè)范圍,然后去報(bào)關(guān),收匯才能夠退稅的。
一般納稅人出口退稅,是退銷項(xiàng)稅,還是進(jìn)項(xiàng)稅?還是退銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的稅?????
你好,這個(gè)是退的進(jìn)項(xiàng)稅額。