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你好,老師,我們之前a小規(guī)模公司欠客戶的刻章款,我們代收代付的,當(dāng)時代收代付不給這些客戶開發(fā)票,他們自己賣的自己開發(fā)票,然后后面我們b個體戶24年變查賬付錢給他們進(jìn)材料,頂這部分刻章款,我們b個體戶還需要給欠款的客戶開發(fā)票?給欠款客戶開發(fā)票怎么入賬,做分錄呢,因為他們沒付錢進(jìn)這個個體戶

2025-02-21 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-21 15:52

正常 B 個體戶無需給欠款客戶開發(fā)票,若因特殊情況需開:開具發(fā)票時,借 “應(yīng)收賬款 - 欠款客戶”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅”;收到 A 公司款項時,借 “銀行存款” 等,貸 “應(yīng)收賬款 - 欠款客戶”。

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快賬用戶8910 追問 2025-02-21 16:26

老師,銀行收款,不掛應(yīng)收賬款行不行,掛其他應(yīng)付款-材料行不行,確認(rèn)收入的時候沖減

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齊紅老師 解答 2025-02-21 16:27

同學(xué)你好 這個可以的

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正常 B 個體戶無需給欠款客戶開發(fā)票,若因特殊情況需開:開具發(fā)票時,借 “應(yīng)收賬款 - 欠款客戶”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅”;收到 A 公司款項時,借 “銀行存款” 等,貸 “應(yīng)收賬款 - 欠款客戶”。
2025-02-21
您好,這個的話,是屬于收入的,他們客戶打款進(jìn)來,我們正常做收入就可以
2024-07-19
你好;? ? 可以的。 可以申請電子發(fā)票的 ;? ? 是的。 你就對應(yīng)跟著供應(yīng)商的名稱來開? 不要開錯了。? ? ? ?供應(yīng)商開票給你 。 你開票給終端客戶? ?
2022-03-11
你好!這個你讓對方發(fā)對賬單給你,就是說你們欠他們這筆錢。是什么時候簽的?把對應(yīng)的單據(jù)給你看一下。
2024-07-23
這種情況可能是因為您公司在向供應(yīng)商支付 3000 元時,沒有包含增值稅部分。而當(dāng)向客戶收取時,按照包含 6% 增值稅的金額 3000×1.06 來收取。 您的老大讓您跟客戶解釋是因為代收代付的輔料費,您公司需要開具 6% 的發(fā)票,所以加收 6% 的稅費,這是因為開具發(fā)票意味著您公司產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),需要向客戶收取相應(yīng)的稅款來彌補(bǔ)這部分稅負(fù)。 但從客戶的角度看,可能會認(rèn)為這增加了他們的成本,感覺像是付了兩次稅,一次是您公司代收代付時加收的 6%,另一次是他們自身業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)稅費。
2024-08-23
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