你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的,這種屬于虛開(kāi)。
老師好,我司一般納稅人公戶給小規(guī)模公司(做商標(biāo)年審這些的服務(wù)公司)公戶匯了商標(biāo)年審費(fèi),但他們只開(kāi)了通用機(jī)打發(fā)票給我司,給我們機(jī)打發(fā)票合適嗎?他們說(shuō)開(kāi)好發(fā)票送來(lái)交轉(zhuǎn)了我司,但是我們沒(méi)有收到,這份發(fā)票現(xiàn)在也找不到,該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)下會(huì)計(jì)師事務(wù)所給我們公司財(cái)報(bào)做審計(jì),我們付費(fèi)用給他們,但他們開(kāi)票用另一個(gè)管理公司給我們開(kāi)咨詢費(fèi)發(fā)票可以嗎?
老師,我今天遇到了一個(gè)審計(jì)問(wèn)題,就是,一個(gè)客戶,買了我們5.8萬(wàn)的產(chǎn)品,大概有個(gè)10種吧 。我們按照品種明細(xì)開(kāi)了普票,(我們的普票是萬(wàn)元版的)一共開(kāi)了10張連號(hào)的。對(duì)方在收到發(fā)票后,就要求作廢重開(kāi),原因是沒(méi)有合并?這個(gè)理由我們可以給他們重開(kāi)嗎?對(duì)方說(shuō),他們的審計(jì)說(shuō)他們有舞弊風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪啊對(duì)方說(shuō),他們的審計(jì)說(shuō)他們有舞弊風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪啊
老師你好,我公司請(qǐng)一家事務(wù)所做審計(jì),審計(jì)報(bào)告上寫的是甲公司,但是他們開(kāi)票是乙公司,這個(gè)發(fā)票如果開(kāi)審計(jì)費(fèi),是不是不可以?和審計(jì)報(bào)告上名字不一樣
老師你好,我們公司找一家個(gè)體戶買材料,對(duì)方需要開(kāi)普票給我們,但是我們?cè)趯徍藢?duì)方資質(zhì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們自己沒(méi)有開(kāi)對(duì)應(yīng)內(nèi)容的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣有問(wèn)題嗎?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
就是給我們出具審計(jì)報(bào)告的單位和給我們提供發(fā)票的單位不同
你好,是的這個(gè)實(shí)際上是屬于虛開(kāi)發(fā)票的。
好的謝謝老師了
你好,不用客氣的了。