你好,這個(gè)其實(shí)你應(yīng)該直接分?jǐn)傇谠牧侠锩?。你不用單?dú)寫(xiě)運(yùn)費(fèi)。

關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師:請(qǐng)教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫(kù)后領(lǐng)料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分?jǐn)偟臅r(shí)候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價(jià)入庫(kù),但后面原材料入庫(kù)就與系統(tǒng)里邊對(duì)不上了 這部分怎么操作?。?、賬務(wù)處理的時(shí)候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做?
某企業(yè)A原材料期初結(jié)存情況如下:數(shù)量:3000千克;計(jì)劃單位成本10元/千克; 材料成本差異賬戶貸方余額為300元;本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)A材料1800千克,單價(jià)9.5元/千克,增值稅率17%,運(yùn)雜費(fèi)(不能扣增值稅)500元,均已支付;材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)購(gòu)進(jìn)A材料2400千克,單價(jià)10元/千克,增值稅率17%,運(yùn)輸費(fèi)(可以抵扣增值稅)800元,裝卸、包裝費(fèi)200元,保險(xiǎn)費(fèi)300元,均已支付;材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)購(gòu)進(jìn)A 材料1 500千克,單價(jià)9.8元/千克,增值稅率17%,運(yùn)雜費(fèi)(不能扣增值稅)600元,均已支付;驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺200千克,其中15千克數(shù)定額內(nèi)損耗,另外的185千克原因待查。1300千克材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)上述短缺185千克,經(jīng)查是銷售方少發(fā)貨所致,今已收到對(duì)方發(fā)來(lái)的185千克A材料,驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)購(gòu)進(jìn)A材料1200千克,單價(jià)10.5元/千克,增值稅率17%,款暫未付,材料月末尚未到達(dá)。 (6)月末匯總本月發(fā)出A材料如下:生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用5000千克,車間一般耗用600千克,管理部門耗用800千克;結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出A材料的計(jì)劃成本和應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異。 要求:根據(jù)以上資料進(jìn)行必要計(jì)算并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
#提問(wèn)#老師麻煩問(wèn)一下,因?yàn)榍捌趥}(cāng)庫(kù)人員不穩(wěn),企業(yè)剛開(kāi)始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫(kù)單入庫(kù)112.5噸,問(wèn)一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺(jué)得沒(méi)有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫(kù)吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫(kù)怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒(méi)有盤點(diǎn)表,也不知道庫(kù)存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接?。?/p>
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開(kāi)始購(gòu)買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開(kāi)發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對(duì)方讓我們付款給他們,他們開(kāi)的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購(gòu)和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開(kāi)發(fā)票,供應(yīng)商也沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒(méi)及時(shí)給開(kāi),我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰(shuí),復(fù)議機(jī)關(guān)是誰(shuí)?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后


沒(méi)明白,是直接把運(yùn)費(fèi)金額加在原材料不含稅專票價(jià)款里面是吧
你好,對(duì)的。就是這個(gè)意思。
這樣可是可以,但是系統(tǒng)里原材料不含稅價(jià)格加上運(yùn)費(fèi),那么稅額與總額都與專票對(duì)不上,原材料是專票,運(yùn)費(fèi)是普票,
你好,這一個(gè)你可以在2級(jí)科目體現(xiàn)貨款跟運(yùn)費(fèi)。
在2級(jí)或者3級(jí)科目分開(kāi)貨款和運(yùn)費(fèi)。
這樣也是辦法,但是如果入庫(kù)存系統(tǒng),必須是要有數(shù)量的,不然系統(tǒng)提示輸入數(shù)量,所以我如果輸入1,就能保存
你好,那你可以按你說(shuō)的操作。