月工資的稅率與扣除數(shù)
不超過3000元的部分,稅率為3%,速算扣除數(shù)為0;
超過3000元至12000元的部分,稅率為10%,速算扣除數(shù)為210;
超過12000元至25000元的部分,稅率為20%,速算扣除數(shù)為1410;
超過25000元至35000元的部分,稅率為25%,速算扣除數(shù)為2660;
超過35000元至55000元的部分,稅率為30%,速算扣除數(shù)為4410;
超過55000元至80000元的部分,稅率為35%,速算扣除數(shù)為7160;
超過80000元的部分,稅率為45%,速算扣除數(shù)為15160
老師,請發(fā)一下2021年最新個(gè)稅稅率表(七級)給我好嗎?
老師,發(fā)一下最新個(gè)稅扣除標(biāo)準(zhǔn)稅率
老師 有最新的個(gè)稅扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?能發(fā)個(gè)圖片嗎
老師個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除的最新標(biāo)準(zhǔn)是什么,能發(fā)一下嗎
老師我想問一下個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)2024年最新
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進(jìn)來的工衣,購進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進(jìn)來的花,購進(jìn)的這個(gè)動作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來。
可是我們員工應(yīng)發(fā)工資12000,速算扣除數(shù)按照3%
個(gè)稅系統(tǒng)是按年來計(jì)算的,即都乘以了12個(gè)月
也就是說第一檔最多3000*12=36000,如果累計(jì)到本年10月份,應(yīng)納稅所得額超了36000,就按照第二檔交稅了,對嗎?
是的,你的理解是對的。
如果全年應(yīng)納稅所得額40000元,36000按照3%,剩余4000按照10%-210 算嗎?
全年應(yīng)納稅所得額40000元,個(gè)稅=40000*10%-210
只要超了就按照最新檔交,就像增值稅不超30萬免稅,超了一點(diǎn)點(diǎn),就交稅對嗎?
這個(gè)扣除數(shù),已經(jīng)考慮了,只要超了就按照最新檔交
明白了 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!