同學(xué),你好 分錄正確
老師你好,我們公司是一般納稅人簽購銷合同時(shí)候交印花稅。分錄應(yīng)該怎么做:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅金……應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款對嗎?
印花稅不計(jì)提,是發(fā)生時(shí)借稅金及附加-印花稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸銀行存款
您好,老師印花稅的計(jì)提繳納分錄,計(jì)提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時(shí)候的會計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對呀?
股東實(shí)繳注冊資本,計(jì)提印花稅這樣做會計(jì)分錄對不對?: 借稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 交印花稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理