您好,這個(gè)是可以抵扣的,
根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件2《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》第一條第(四)項(xiàng)第3點(diǎn)規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。而企業(yè)向擔(dān)保公司支付的擔(dān)保服務(wù)費(fèi),并非是向貸款方(即銀行)支付的費(fèi)用,因此不屬于上述不得抵扣的范圍
擔(dān)保公司作為銀行與個(gè)人的中介,為個(gè)人提供裝修貸、抵押貸款服務(wù),收到的中介費(fèi)(擔(dān)保服務(wù)費(fèi))如何做賬?在什么時(shí)間確認(rèn)收入?一般納稅人開具增值稅發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么?
老師問下,企業(yè)是一般納稅人從銀行貸款 貸款利息開具可以開具專票嗎?專票可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)教一下,公司貸款,支付的擔(dān)保費(fèi)專票,可以抵扣進(jìn)賬稅嗎?
1、案例分析題(共15分)1.提供安全保護(hù)服務(wù)的企業(yè)可以按項(xiàng)目分別采用一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法嗎?提供建筑服務(wù)可以按項(xiàng)目分別采用一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法嗎?請(qǐng)分別說明理由。(7分)2.財(cái)務(wù)費(fèi)用是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?(8分)案例:某設(shè)備銷售公司由于資金出現(xiàn)問題,從一家包裝加工廠借款5000萬(wàn)元,借款期限整整一年,年息6%,該設(shè)備銷售公司2021年底歸還本息的時(shí)候依法取得了300萬(wàn)元利息的增值稅專用發(fā)票,并認(rèn)證抵扣了16.98萬(wàn)元的增值稅。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出283.02萬(wàn)元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16.98萬(wàn)元貸:銀行存款300萬(wàn)元同時(shí),由于兩家公司借款時(shí)候,找了一家融資擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保,支付擔(dān)保公司手續(xù)費(fèi)10.6萬(wàn)元,也取得了專票進(jìn)行了抵扣。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)10萬(wàn)元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬(wàn)元貸:銀行存款10.6萬(wàn)元
老師好,公司貸款擔(dān)保,支付的擔(dān)保費(fèi),放什么科目呢?公司老板沒給貸款的哪個(gè)銀行做銀行賬?擔(dān)保費(fèi)可以稅前扣除企業(yè)所得稅嗎?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做