你好,那個直接做納稅調(diào)增,稅收金額為0
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當(dāng)時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就調(diào)增是嗎?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當(dāng)時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就就多限額出部分調(diào)增是嗎?
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們?nèi)ツ甑挠幸豁棙I(yè)務(wù)是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業(yè)外支出了。(數(shù)據(jù)只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調(diào)增項目里面。我想問一下,應(yīng)該只是15元營業(yè)外支出,是調(diào)增吧,退的100元應(yīng)該是沖當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入,所以我想問老師,已經(jīng)記賬到營業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調(diào)減,具體在哪個表里面填報呢
請問老師,單位購買4臺熱水器共計8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營業(yè)外支出 貸 庫存商品 8000元 貸 銷項稅8000*13% ,請問老師,購入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這個放到營業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來這筆捐贈對企業(yè)不利呢。
新公司稅務(wù)注冊完怎么登錄電子稅務(wù)局?
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個科目就必須更正上年的匯算清繳報表嗎
老師好,請問我們單位過節(jié)買了一些好煙好茶送禮,這個怎么做賬務(wù)處理比較好?
老師,我們這個月銷項稅少,進(jìn)項稅多,我可以少勾選點進(jìn)項嗎?余下的下個月再勾選可以嗎?
未分配利潤是扣除向股東分配后的利潤嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局年度財務(wù)報表沒有推送。我怎么去查找到,謝謝老師
我現(xiàn)在在旅游公司上班,請問老師有旅游業(yè)做成本的表格嗎?
固定資產(chǎn)匯算清繳時填表進(jìn)行一次性稅前扣除,假如25年匯算清繳一次性稅前扣除,那以后怎么納稅調(diào)增呢,想在幾年內(nèi)調(diào)增都可以嗎,比如買車100萬,一年調(diào)增1萬可以嗎
老師請 問下,無形資產(chǎn)的攤銷,是不是到最后一期攤完余額 為0?
老師,你好,添加辦稅員用別人的手機(jī)號,法人掃臉驗證能見到嗎
購買的大米和牛奶有取得發(fā)票,匯算清繳填寫在哪里?
你不是捐贈嗎?直接填營業(yè)外支出賬載金額
是填在標(biāo)紅的這個位置嗎?
是的,就是填那個地方。賬載金額是實際金額,稅收金額0