你好,報個稅的時候下載更新了么?

老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因為我們領(lǐng)導他交稅的時候他都是借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,然后做收入的時候也是貸銷項稅,然后還有進項稅在那里,所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費時間了。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師你好,請問一下,我一個員工在別的單位拿2200元/月,交了五險一金,因為哪個單位沒什么事,他又找了另一份工作拿工資5500元/月,有時能拿到9000元至1000元,因為是計件制,但是在第二份工作有養(yǎng)父母,小孩讀書的、按揭貸款等大概享受專項扣除4000元/月,但是找了第二份工作申報個稅,請問老師如果到年終是不是扣稅更多呀?
在填寫子女教育專項附加扣除信息時,不是要求填寫一個當前受教育的結(jié)束時間嗎?之前問過老師,那個老師說,填寫了結(jié)束時間,系統(tǒng)會根據(jù)結(jié)束時間來停止抵扣。 但是我發(fā)現(xiàn)實操起來并不是這樣啊,實務(wù)中,有些同事填寫結(jié)束時間是到2022.06月,但是個稅系統(tǒng)申報時,我看見系統(tǒng)給她算了一整年有效時間哦,為什么會這樣?
個稅專項扣除如何轉(zhuǎn)為下一年呢,看到同事的沒有轉(zhuǎn)孩子讀書的時間段是24-26年,為什么25面沒有看到呢?有操作步驟?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計算了?
老師,公司有一臺車,折舊計提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應(yīng)該怎么做分錄
老師:9月6號工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個1·07和1.05就是問就是題目當中的括號一和括號二。
一般納稅人運輸企業(yè)有哪些進項票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進了收入,這個收入不開票,想問一下這個收入一定要在11月申報10月收入時候申報進去還是可以申報11月時候一起申報
我是說員工自己的,因為沒有弄好被扣錢了
你不是問得個稅專項附加扣除信息沒有在25年扣除么?被扣錢?是交個稅么?
是的,員工
子女教育,贍養(yǎng)老人,房貸每年都需要在24年的12月31日前應(yīng)該確認或者重新填附加扣信息。
現(xiàn)在2月也可以登錄到app上補填,但只能從2月開始享受了(3月報稅的時候)。
不能結(jié)轉(zhuǎn)直接到下一年了嗎?
能把信息帶過來,但是需要在12月31日前點一下確認。現(xiàn)在已經(jīng)過去了,只能補填。如果不想操作了,可以在26年3月到6月做25年的個稅匯算的時候扣除也可以。
如果不想操作是不是到26年3-6月做匯算清繳時候不能退多扣的錢呢?
能,就是這個專項附加扣除在匯算的時候用了,平時預(yù)繳申報的不用。