你好,在本期實際已交納里面會顯示的。
老師,第一季度已經預交過企業(yè)所得稅,按利潤總額的本年累計數算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時是不是要把6月份累計的的利潤總額減去3月份累計的利潤總額來交企業(yè)所得稅?
按季度預交企業(yè)所得稅第一第二第三季度利潤為盈利,第四季度虧損較大,多交的企業(yè)所得稅怎么申請退稅呢?
企業(yè)所得稅申報中,利潤總額為負數,且在第二季度預交部分所得稅,怎么辦
老師,第二季度利潤表里凈利潤本年累計金額負數,本期金額正數,那個第二季度要交企業(yè)所得稅嗎
老師您好,請問一下,公司第3季度利潤為正數,但是本年累計利潤為負數,第3季度需要計提企業(yè)所得稅嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
第二季度的財務報表數據是單單第二季度的數據,還是一季度二季度累計過來的數據
第二季度1到2嫉妒的累計
哦哦,好的,
老師,如果2月份項目未進行結算申報收入,但是材料和人工成本已入賬到2月,等以后月份項目實際結算了,再入收入,這樣,行不?
不用客氣,工作愉快。
請繼續(xù)回復
提供服務的最好不要這么做,根據完工進度來。如果分不清完工進度的話,可以,或者是沒有完工進度的可以。如果你已經完工了,盡快的確認收入,長期有風險,稅務局查到的話,納稅義務晚了,需要你補申報增值稅、所得稅。
那如果項目自己墊資進行施工,是不可以先入成本工資等!入賬成本,稅前抵扣企業(yè)所得稅,等到實際結算的時候,再開發(fā)票確認收入?還是墊資產生成本,需要先暫估收入,等待結算,在據實申報收入?
不可以,收入和成本需要匹配。
那意思是墊資施工入成本的同時,需要先暫估收入嗎?
對的是的,你要做成本對應的收入就得做。
這種墊資施工的項目,咋入賬咋報稅呢
借工程施工 貸應付職工薪酬、銀行存款累計折舊等, 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費, 借主營業(yè)務成本,貸工程施工。
成本費用入賬的同時,也需要把收入這塊計入未開票收入進行納稅,這樣,在企業(yè)所得稅方面,有收入也有成本,是這個意思嗎?
你好對的 是的 是的