您好,按照進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)退還的。具體來(lái)說(shuō),出口退稅退的是企業(yè)在采購(gòu)原材料、設(shè)備等過(guò)程中支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

你比說(shuō)一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有工廠,但是可以出口,出口退稅的話,是按照出口金額??退稅率,還是進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票額??退稅率?
出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎,出口的貨物都是免稅嗎
出口退稅,退的稅是出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
出口的貨物要做出口退稅,出口退稅率是百分之16%,但是增值稅票是13%。 問(wèn):出口退稅是按照增值稅票的稅率退稅還是按照我報(bào)關(guān)時(shí)候出口退稅16%來(lái)退?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅額是用出口的銷售額×退稅率還是用進(jìn)貨來(lái)的進(jìn)項(xiàng)×退稅率啊,有點(diǎn)懵
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


明白了 我們是銷售設(shè)備的的,進(jìn)貨發(fā)票必須是專票才行吧?
您好,是的,是這么理解的
出口退稅實(shí)操流程您熟悉嗎,如果熟悉,我希望處理時(shí)單獨(dú)請(qǐng)教您,但不知道怎樣聯(lián)系 如果不熟悉有沒(méi)有老師推薦?
?對(duì) 不起,回復(fù)要更正。出口銷售設(shè)備時(shí),進(jìn)貨發(fā)票不一定必須是增值稅專用發(fā)票(專票),也可以使用普通發(fā)票(普票) 使用普通發(fā)票進(jìn)行進(jìn)貨,在出口退稅時(shí)無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但這并不意味著不能進(jìn)行出口業(yè)務(wù)
出口退稅實(shí)操流程您熟悉嗎
您好,我是20年以前出口退稅操作,這幾年不在出口企業(yè),不好意思