你好,是的,這個(gè)是需要計(jì)提的。

印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要需要計(jì)提嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印花稅需要計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提嗎?
你好老師,印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅需要計(jì)提嗎
老師,個(gè)人車(chē)輛租賃需要交哪些稅種,計(jì)稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開(kāi)了,稅款付了錢(qián)沒(méi)收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項(xiàng)目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過(guò)30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個(gè)月出口退稅10000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,那我這個(gè)月的附加稅是以出口退稅這個(gè)10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個(gè)月的銷項(xiàng)為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來(lái)做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費(fèi)呀。住宿費(fèi)呀這些是不是?都是計(jì)入到招待費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒(méi)有做賬,現(xiàn)移交過(guò)來(lái),有好多未開(kāi)票收入都未做賬,我做收入之后,沒(méi)有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會(huì)計(jì)把公司買(mǎi)的suv汽車(chē)折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,這種做法對(duì)嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒(méi)關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費(fèi)用,還是走長(zhǎng)期借款???


去年沒(méi)計(jì)提,在匯算清繳時(shí)按哪個(gè)數(shù)填列?
你好,你的意思是說(shuō)實(shí)際有繳納,但是沒(méi)有計(jì)提,是嗎?
對(duì)的,老師
你好你可以補(bǔ)充計(jì)提 是填入稅金及附加 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話,填入職工薪酬的那張表