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給客戶提供的服務(wù)按年收費(fèi),收到客戶錢計(jì)入預(yù)收款,2月收到了預(yù)收款,金額14萬,2月給對(duì)方開了14萬發(fā)票.由于分?jǐn)?2個(gè)月是無理數(shù)(14/12),打算分?jǐn)?個(gè)月,一個(gè)月入五萬收入,一個(gè)月入4萬收入,一個(gè)月入5萬收入,合計(jì)14萬。這樣2月開了14萬發(fā)票怎么寫分錄呀,是借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎

2025-02-12 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-12 13:46

你好,是的,先計(jì)入預(yù)收款,并計(jì)算銷項(xiàng)稅額,后期再分別確認(rèn)收入。同學(xué)分錄是對(duì)的。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 13:47

借:銀行存款 貸:預(yù)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 13:51

收到預(yù)收款:借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開了發(fā)票交增值稅,不確認(rèn)收入:分錄為什么不是借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額啊老師。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 13:53

老師下面給你寫了分錄哈。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 13:55

老師,如果1月收到了款,2月給對(duì)方開發(fā)票,開了票2月不確認(rèn)收入,分錄是像我寫的那樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:03

一般情況下,是收到款開了票就要確認(rèn)收入。如果是上市公司比較大的公司如果一次性確認(rèn)收入會(huì)時(shí)收入偏高,按照正規(guī)要求是要分期確認(rèn)收入。 你這里收到款開了票,而且金額不大就可以確認(rèn)收入了。 如果你們要分期確認(rèn)收入,就是按照上面的分錄來寫。 1月收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2月開票,借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 14:20

老師,如果按照年收客戶服務(wù)費(fèi),2月收到客戶款,款項(xiàng)12萬。2月給對(duì)方開的是12萬的形式發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)不需要按照未開票收入申報(bào)增值稅。2月開了形式發(fā)票也先不入收入,因?yàn)槔麧?rùn)大。到三月份,入3萬收入(1-3月),后續(xù)月份每月入一萬收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:26

如果要分?jǐn)偸杖耄诤贤谄骄謹(jǐn)偂?沒有開票,確認(rèn)收入了的要做無票收入報(bào)增值稅。

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 14:31

好的老師,報(bào)增值稅的我了解了。就是 和客戶簽的合同期限不止今年,只是提供的這一項(xiàng)服務(wù)按年收費(fèi),2月開完形式發(fā)票,分?jǐn)偸杖肟梢?月入1-3萬收入,后續(xù)月份逐月分?jǐn)?萬嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:34

看公司規(guī)模,一次性確認(rèn)3個(gè)月收入影響大不大,看起來金額3萬元也不多。按照常規(guī)是平均分?jǐn)偙容^合適。

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 14:44

公司是一般納稅人,目前是小型微利企業(yè),截止到1月以前年度虧損彌補(bǔ)完,這樣算是影響大嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:45

3萬元影響不是很大,你就按照你說的確認(rèn)嘛。

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