您好,可以,非常合理,平均分到月,利潤(rùn)表不會(huì)波動(dòng)很大
我司提供給客戶(hù)一項(xiàng)服務(wù),每月不含稅20萬(wàn),稅額1.2萬(wàn)。半年開(kāi)一次發(fā)票。 每月按照不含稅計(jì)入: 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款20萬(wàn) 半年度那個(gè)月,開(kāi)具發(fā)票127.2萬(wàn),入賬計(jì): 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)7.2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款27.2萬(wàn) 這樣可以嗎?
老師 我們給客戶(hù)提供半年期限的服務(wù) 合同約定服務(wù)費(fèi)次月付上月款 我們收入該怎么確認(rèn) 是開(kāi)具發(fā)票并收到款確認(rèn) 還是我這本月末要計(jì)提當(dāng)月收入
給客戶(hù)提供服務(wù),服務(wù)費(fèi)費(fèi)一收收一年,客戶(hù)2月付了款,2月給對(duì)方開(kāi)了形式發(fā)票(對(duì)方國(guó)外公司不需要增值稅發(fā)票),可以不入到2月收入里嗎,分?jǐn)偟浇衲旮鱾€(gè)月份,或者幾個(gè)月份
老師好,給客戶(hù)提供服務(wù) ,服務(wù)費(fèi)按年收,1月客戶(hù)付了一整年服務(wù)費(fèi),,我們收到錢(qián)計(jì)入預(yù)收賬款,2月給他開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票金額是一年的金額,金額12萬(wàn)??刹豢梢?月入兩萬(wàn)收入,3-12月各入一萬(wàn)收入呢
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)貨400,賣(mài)370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷(xiāo),多報(bào)銷(xiāo)的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷(xiāo)售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷(xiāo)售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
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好的老師,那如果金額不能在12個(gè)月平均分?jǐn)?,比如金額14萬(wàn)。2月給對(duì)方開(kāi)了14萬(wàn)金額發(fā)票。入收入可不可以2月入6萬(wàn),其余月份一月入1萬(wàn)收入呀
您好,可以,怎么計(jì)入,我們財(cái)務(wù)能說(shuō)出為什么就行,
好的謝謝老師,是不是也可以分?jǐn)偟皆陆o對(duì)方開(kāi)發(fā)票呀,只要客戶(hù)同意。比如14萬(wàn)服務(wù)費(fèi),分?jǐn)偟皆乱辉?.6666萬(wàn)。2月給他開(kāi)3萬(wàn),3月給他開(kāi)4萬(wàn),四月開(kāi)2萬(wàn),五月不開(kāi),6月開(kāi)兩萬(wàn),合計(jì)14萬(wàn),這樣開(kāi)了票就入收入,可以嗎
您好,是的,這樣更好,增值稅和所得稅收入就同步的,月度都沒(méi)有差異