你好,實(shí)收資本為0,所有者權(quán)益228794.62是未分配利潤(rùn)么?這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入是0肯定是過不去的,稅務(wù)局不認(rèn)可,除非是轉(zhuǎn)讓給他的近親屬才可以是0,否則得有評(píng)估報(bào)告看評(píng)估價(jià)作為轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)稅。
老師好,現(xiàn)在一人有限公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),實(shí)收資本有1萬(wàn),注冊(cè)資本是50萬(wàn),在這種情況下如果以1元出售,稅法上算不算股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入偏低情況
一般納稅人公司,實(shí)收資本300萬(wàn),注冊(cè)資本3000萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表上,所有者權(quán)益400萬(wàn),未分配利潤(rùn)90萬(wàn),盈余公積10萬(wàn),實(shí)收資本300萬(wàn),現(xiàn)在甲股東100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙50%股權(quán)。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?
一般納稅人公司,實(shí)收資本300萬(wàn),注冊(cè)資本3000萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表上,所有者權(quán)益400萬(wàn),未分配利潤(rùn)90萬(wàn),盈余公積10萬(wàn),實(shí)收資本300萬(wàn),現(xiàn)在甲股東100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙50%股權(quán)。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價(jià)格按400萬(wàn)算
注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)繳13萬(wàn),股權(quán)占比100%,目前想轉(zhuǎn)讓股權(quán)60%給兩個(gè)人,公司凈資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)。如果0元轉(zhuǎn)讓,那個(gè)稅申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得收入為0的話,財(cái)產(chǎn)原值13萬(wàn),這要怎么交個(gè)稅,符合稅收規(guī)定嗎?
注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)繳13萬(wàn),股權(quán)占比100%,目前想轉(zhuǎn)讓60%的股權(quán)給兩個(gè)人。公司凈資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)都為負(fù)數(shù),但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入至少要有13萬(wàn),與原值持平才符合稅收規(guī)定?那個(gè)稅申報(bào)應(yīng)納稅所得額就為0咯
老師你好,我想問下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個(gè)房租按時(shí)間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)也沒涉及過,有沒有簡(jiǎn)便的方式幫我理順一下這個(gè)邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計(jì)這邊做了測(cè)算表
在稅務(wù)上,差旅費(fèi)報(bào)銷給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來(lái)款(因?yàn)榉ㄈ说目ǜ鷦e人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)相關(guān)會(huì)計(jì)科目有哪些 2 未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請(qǐng)問一下賣手機(jī)的公司,客戶只提供名字,身份證號(hào)碼不提供,可以直接開名字嗎
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請(qǐng)問一下,電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和賬里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
小規(guī)模公司。上一個(gè)季度做了一個(gè)無(wú)票收入借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但是今天了解到小規(guī)模公司也要記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。所以我上個(gè)季度做的這個(gè)分錄是錯(cuò)的,那么10月份這個(gè)季度要不要把上個(gè)季度的憑證沖銷掉?重新記一個(gè)借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅的分錄呢。
你好 我問下居家養(yǎng)老服務(wù)中心開給政府的發(fā)票 餐費(fèi)補(bǔ)貼 助餐點(diǎn)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 是征稅的還是不征稅
老師,受益人備案,這個(gè)怎么填,我們公司是兩個(gè)公司投資的,一個(gè)比例是51%一個(gè)是49%
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得征收個(gè)稅,(轉(zhuǎn)讓收入-成本及合理費(fèi)用)*20%
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是185058.78,所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)是228794.62,注冊(cè)資本為10萬(wàn),無(wú)實(shí)收資本,核定稅費(fèi)的話是按哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算呢?
我們這的稅務(wù)局不認(rèn)可報(bào)表數(shù)據(jù),去年我公司轉(zhuǎn)讓我一個(gè)參股公司沒實(shí)繳,按0元轉(zhuǎn)讓的,稅務(wù)局不同意,非要出評(píng)估報(bào)告,然后我們就找個(gè)了類似代理記賬公司的代辦,他們找了個(gè)評(píng)估公司出了份評(píng)估報(bào)告(2000元),評(píng)估價(jià)5萬(wàn),然后我們才繳納了印花稅。我不知道你們那里要求嚴(yán)格么,但是這個(gè)自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)肯定是比公司轉(zhuǎn)讓要嚴(yán)格的,你可以先打你們那大廳的電話或者主管分局問問,如果是按照?qǐng)?bào)表數(shù)那就方便多了,按照權(quán)益總額作為轉(zhuǎn)讓收入計(jì)稅。
老師,是不是像圖上說(shuō)的有土地使用權(quán)、房屋、房地產(chǎn)企業(yè)未銷售房產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、對(duì)外股權(quán)等資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)比例超過20%的才會(huì)需要做評(píng)估?我們這邊的話以前去大廳報(bào)的時(shí)候多數(shù)情況下是看報(bào)表數(shù)據(jù)
那個(gè)必須得評(píng)估,各地的稅務(wù)局把控都不太一樣。(說(shuō)到那個(gè)土地了,我們公司買了臨邊縣(沒跨市)的一家公司股權(quán),這家公司下有一塊空地,稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)讓方交了土地增值稅。不知道你們那里是否也一樣)那你在個(gè)稅客戶端申報(bào)一下這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的個(gè)稅,上傳上報(bào)表,看看能通過么。或者去大廳申報(bào),拿著報(bào)表,看看大廳給申報(bào)不?先試試吧,不行了,再想其他辦法。