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老師跟您請教一下 年底我們有很多安裝費和材料 比如砂石 都是個體或者個人對賬有出入 實際入庫時間在12月份之前 我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?是放在12月份一把調(diào)整暫估 還是返回原來月份賬套暫估呢? 有的1月份拿票來對賬付款了 老師 我現(xiàn)在怎么處理比較適合更省事一點?

2025-02-10 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-10 11:49

同學,你好 一起放在12月份省事

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快賬用戶5833 追問 2025-02-10 14:22

老師,這樣可會有什么不好的影響?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 14:25

同學,你好 沒關(guān)系的

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同學,你好 一起放在12月份省事
2025-02-10
財務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤的,把賬在今年反過來做就可以了。
2019-08-01
同學你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財務(wù)費用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
你好,借原材料貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款,報銷做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 貸銀行,
2021-04-08
同學你好 這個是哪里不理解呢
2021-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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