你好,你如果金額一致的話可以直接貼進(jìn)去就行了。
去年12月份的發(fā)票1月份才拿到,12月貨未暫估,進(jìn)的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入賬,怎么做分錄
9月份預(yù)估材料,10月份發(fā)票已經(jīng)到了,我暫估怎么做賬
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
12月份買的原材料,產(chǎn)品已入庫(kù),發(fā)票在1月份收到,12月份需要暫估入賬嗎,1月份再將暫估沖銷按照正確的發(fā)票入賬嗎?那匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)嗎?
老師,我收到了12月份暫估的材料發(fā)票,他是專用發(fā)票,這個(gè)賬我是做在2月份賬里,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
對(duì)公黃金積存業(yè)務(wù),這個(gè)月770買的,下個(gè)月774賣的,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司房租水電費(fèi)一年在六七萬,都是公戶轉(zhuǎn)房東個(gè)人賬戶,也沒有票只有收據(jù),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)和不利因素嗎?我們要怎樣操作更好
為了完成一項(xiàng)工程,租賃了3個(gè)月的鉆機(jī),會(huì)計(jì)分錄是什么
老師公司是國(guó)企,會(huì)計(jì)漏報(bào)稅了,滯納金是會(huì)計(jì)自己交納嗎
業(yè)務(wù)員不把單子給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)不做賬,造成入賬不及時(shí)誰的責(zé)任?
老師,小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師公司是國(guó)企,會(huì)計(jì)漏報(bào)稅了,滯納金是會(huì)計(jì)自己交納嗎
郭老師,什么叫n+1,什么情況賠付給員工n+幾
購(gòu)進(jìn)的發(fā)票沒開,貨賣出去了,可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我請(qǐng)教一下,個(gè)人收到出版社的稿費(fèi),需要開具增值稅發(fā)票嗎?
如果不一致呢?
你好,如果不一致的話,你做紅字憑證沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
跨年了也能這么做嗎?
你好,是的,跨年了也是這樣子做。
為什么不是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?
你好看是不是涉及到損益類的科目了 如果不用涉及到損益類的科目,就不用以前年度損益調(diào)整。
暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
你好,方法就是按上面說的,涉及損益類就用以前年度損益調(diào)整,不涉及損益類就直接沖減,然后重新做。