你好,你如果金額一致的話可以直接貼進(jìn)去就行了。
去年12月份的發(fā)票1月份才拿到,12月貨未暫估,進(jìn)的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入賬,怎么做分錄
9月份預(yù)估材料,10月份發(fā)票已經(jīng)到了,我暫估怎么做賬
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
12月份買的原材料,產(chǎn)品已入庫,發(fā)票在1月份收到,12月份需要暫估入賬嗎,1月份再將暫估沖銷按照正確的發(fā)票入賬嗎?那匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)嗎?
老師,我收到了12月份暫估的材料發(fā)票,他是專用發(fā)票,這個(gè)賬我是做在2月份賬里,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請教一下 現(xiàn)在哪里可以查到公司的章程 謝謝
小規(guī)模按季度申報(bào)利潤表,本期數(shù)是填本月數(shù)還是本季度數(shù),比如現(xiàn)在申報(bào)7到9的,是填9月還是填7到9還是1到9
老師,補(bǔ)交社保的,補(bǔ)漏申報(bào)里的補(bǔ)繳類型一般選擇哪個(gè)選項(xiàng)?
老師,我問下出口貨物合同單價(jià)是美元,我報(bào)關(guān)單上是按我們?nèi)嗣駧?匯率折算美元,還是直接按合同價(jià)的美元報(bào)關(guān),不考慮匯率?
老師,社保補(bǔ)漏申報(bào)里的起止時(shí)間怎么填寫?比如我補(bǔ)交2025年9月份的社保,起止時(shí)間都是寫2025年9月嗎?
老師,定期定額征收個(gè)體工商戶,25年三季度調(diào)整為查賬征收,成本票暫時(shí)沒有開回來,申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí)能不能先虛填一個(gè)成本
沒有用過研發(fā)支出—資本化費(fèi)用,但是資產(chǎn)負(fù)債表上開發(fā)支出有余額是怎么回事
老師好,申請臨時(shí)額度,需要通過分局審核嗎?還是直接稅務(wù)大廳就可以審核?
公司之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方和被投資企業(yè)雙方是都需要繳納印花稅嗎?
老師麻煩問一下,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有賬載應(yīng)發(fā)工資,和實(shí)發(fā)工資,兩個(gè)數(shù)據(jù)具體填的那兩個(gè)數(shù),這兩個(gè)數(shù)差距很大怎么辦,比如我們公司賬栽應(yīng)發(fā)是109萬,實(shí)際發(fā)的53萬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果不一致呢?
你好,如果不一致的話,你做紅字憑證沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
跨年了也能這么做嗎?
你好,是的,跨年了也是這樣子做。
為什么不是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?
你好看是不是涉及到損益類的科目了 如果不用涉及到損益類的科目,就不用以前年度損益調(diào)整。
暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
你好,方法就是按上面說的,涉及損益類就用以前年度損益調(diào)整,不涉及損益類就直接沖減,然后重新做。