勞務(wù)工資不是你們申報個稅,不體現(xiàn)在職工薪酬
請問一下勞務(wù)公司在做匯算清繳時,支付的勞務(wù)成本需不需要填入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的工資欄,還是說只填寫管理人員的工資數(shù)據(jù)?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師好!我公司計提工資記入勞務(wù)成本-人工工資和管理費用兩科目,根據(jù)需要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的。年底勞務(wù)成本-人工工資還有部分沒有轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本, 那么匯算清繳年報時,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,可以按兩部分合計數(shù),也就是應(yīng)付職工薪酬數(shù)填寫吧?謝謝答復(fù)
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報個稅,更正個稅的話,多繳納的稅款會退回到原來賬戶嗎
老師,您好!請問社保退費屬于營業(yè)外收入嗎?
請問作為購進方,進項發(fā)票如果抵扣了,對方要開紅字發(fā)票,請問是否需要購進方做什么,銷售方才可以開紅字發(fā)票?
老師,因為我們公司前面更換了幾個會計,導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認證也對不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫,謝謝
您好,庫存盤虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項目的農(nóng)民工工資時,需要先申報個稅嗎
老師 我資產(chǎn)負債表中 未分配利潤 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤累計數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當時沒有計提,2025年1月繳納時候我做利潤分配-未分配利潤科目。) 現(xiàn)在銀行需要報表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤分配-未分配利潤,更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請問老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個稅申報減員?
你好老師,為啥我筆記本不顯示這個無線網(wǎng),手機能顯示,還能連接
老師,我們開勞務(wù)發(fā)票出去的,不應(yīng)該我們申報個稅嗎?
是你們按工資申報個稅的就計入職工薪酬
好的,謝謝老師
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